同学你好 很高兴为你解答 是什么税?

老师,请问一下12月提的附加税(城建,教育)比实际缴税多了2分钱,小数差异本月冲税款时,多计提的这个钱是放营业外支出还是红冲处理呀
请问企业增值税帐务计提的比申报表和银行实际缴纳的多了1分钱,帐务如何处理?
老师,您好,请问12月计提的税和实际申报的差2分钱,计提的比实际的多2分钱,在1月怎么处理,谢谢
请问老师,计提的社保个人负担部分和实际缴款的社保有差额怎么办?实际缴款的比计提的多几角钱
老师,做凭证计提的附加税和实际缴纳的附加税有1分钱的差额,这个怎么处理呢,谢谢
做检验检测的公司,检验检测收入,属于主营业务收入-提供劳务收入吗
老师,请问滴滴平台的财务模式是怎么样的呢?
老师,我这个月销项税额为–9786.59,进项税额812.52,有简易计税应纳税额10600.32,然后留抵税额为销项负数+进项=10599.08。请问我分录应该怎么做
我现在是货物转移了,就记当月主营业务收入。发票和货款一般是次月收到开具。季度内不牵扯。特别是每季度末期这个就跨季度的。我也是如实申报收入了的。然后我的问题是,我次月开票的时候可能会超过一个月10万,季度30万。但是我实际账上冲销重新再按开票收入记账,可能就是没有30万。这个是以开票为准还是账为准
老师,2024年之前的银行存款不想做账了。但是2025年期初余额有5845.14元,这个我怎么做分录
老师,我们老板每个月都做了工资交社保的,可是从来没有发过,我是不是在12月全部发掉比较好?1月不行了吧?要不应付职工薪酬科目年底报表还是很多上面,因为这个科目贷方余额越来越多了,我想清掉
老师,2020年的营收来,有效化解债务好多? 这个“有效化解债务好多?”这里看报表的哪个数据?
对方不给我们开发票。我们应该按照怎样的程序走让对方给我们开
老师,我公司在建厂期间买的设备,需要安装的设备,然后现在卖了一点出去,这个怎么做分录呢
老师我们是小规模建筑公司,主营家装设计装修与施工,现在们需要开木作的销项发票,开票内容都需要写啥?规格型号?单位?数量?1、哪几个是必填的 2、我们是设计公司,开家具的木作发票可以开吧?那开木作,开票大类选啥税收分类
环境保护税
若反下调整环保税及税金及附加,所以你所交的部分做相反的分录冲销税金及附加
没看懂,是说我把计提的部分冲了,按交的部分重新计提是吗
我多计提的两分钱能不能冲了,直接记借税金及附加-0.02贷应交税费-环境保护税-0.02
或者申报环境保护税的时候能不能改自动计算的金额,就像增值税一样
直接冲销多计提的部分就行了