你好,这个可以去税务局增加发票的面额。
客户转了一笔10万货款给我们公司,我们公司是一般纳税人,但是客户要求只要3%普票就可以,然后我们出纳以个人名义去开了发票,结果这十万就挂在了账上,可以怎么处理?
老师,我们是销售酒的个体户,客户要我们开茅台酒1万元的专票,我如果去税局代开了对方可以抵扣吗,我不知道这个发票开还是不开
老师,我们代A公司收了租金,现在客户要求我们开发票,可以开吗?但是客户没有和我们签合同
老师,我们公司现在是万位发票,如果我们的客户要求我们开十万元的发票,可以去国税代开吗?
老师,如果客户要求我们开开3%发票,现在国家减免税2%,那多开的2%,如果季度不超过30万都是免增值税吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
老师好,我刚去一家公司,它现在是小规模,24年12月之前是个体,今天报年报我发现它19年到23年的年报都没有报,现在报有没有影响? 另外它的个体的时候每年都有销项但都在免税额度内没交过税,这种情况下19年到23年的年报都按0申报可以吗?因为现在的界面点进去19年到23年都是小规模的界面,该怎么填写呢?
老师,其余编制现金流量表一般是直接法吗?有没有人用间接法的?上市公司业务量那么多。直接法做得完吗?
我们公司的情况是这样的,我们大部分的客户金额在万元以下,只有一家客户金额比较大,他想让我们开成十万位,但我们又不想增加发票的面额,因为这样太浪费了。 就在想,如果只有一家客户要求开十万位,可否就请国税局代开?
这个肯定是不能去代开发票。
好的,谢谢老师!
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢。