你好学员意思是企业需要报送产生的增量留底数额
老师你好,我在出口退税申报系统填进货明细数据录入时,我先从税务局发票认证信息下载,然后到导入到出口退税申报系统里,在认证发票信息处理能看到刚倒进来的几张发票。请问怎么能关联到进货明细申报数据那里去喔? 我这个是外贸企业的单机版。
老师请问企业所得税预料申报表的资料上营业成本和营业收入的数据是一样的,是什么原因,企业所得税上的营业收入和营业成本和资产负债表利润表上的数据也不一致,这些有什么税务风险吗!应该怎么处理呢!
请教一下,我们企业本月申请从小规模纳税人升级为一般纳税人,在11月20号申请的,但是去大厅核税种,他们给核定的从10月1日开始。 现在电子税务局上显示我们有逾期未申报信息,增值税、附加税等。 专管员说我们没申报导致的,可是我们申请变为一般纳税人已经过了征期了,没办法申报呀,现在专管员要罚我们,我觉得不合理,我不让税务局做罚款,专管员不给处理这个事儿,想请教老师该怎么办?
请问老师:我收到一个信息:请各税管员上报所管辖企业本月增量留扺退税数据,这是什么意思怎么处理?
老师请问我四月份有留底退税,是增值税,今天收到专管员发的信息,有点不明白什么意思,专管员发的内容,在次月申报缴纳城建税及附加时,应扣除留抵退税税额,上述那些企业已按此规定申报城建税及附加的,请大家认真核对,并在群里告诉我,我好向上面反馈。今天下午下班前请大家在此群如实回复,要写明回复结果为"已扣除退还的增值税申报城建税附加",或"未扣除退还的增值税申报城建税附加"。
老师,法人双向实名认证怎么做
研发和生产是同时进行的情况,而且可以确定研发出的该设备是要销售的,请问还需要区分研发领料和生产领料,或者我们无法区分领料情况的话,可以直接计入生产成本——基本生产成本么?请问有无风险?
请问快账软件为什么点击应付账款供应商单位,看不到往来明细呢,只有库存现金
老师你好,这个当时做错了,现在调整分录是:借:未分配利润404527.32 贷:主营业务成本:404527.32,然后汇算清缴调整吗?汇算清缴调整怎么做啊
老师,我们是专业分包,其中脚手架搭设转包给别的公司,开具的普通发票,预缴时可以扣除吗?
因管理上的原因导致车间多用人工费,计入什么科目?
发票暂估入库是借,库存商品贷,应付账款。进项税额要暂估吗?还是不用管?
服务公司服务费开进来50万,暂时还没有收入不需要结转成本之前该放在哪个科目呢?财务软件没有劳务成本这个科目
老师 企业所得税季度报表里的营业成本 是填单存的营业成本吗?还是填营业成本+销售费用 +管理费用等
老师您好:进项税没有勾选,我就把增值税给申报了。我点作废了,然后再去勾选就变5月了,老师这不还没过征期,我该怎么做抵扣勾选✅呢
可以根据期末留底减去2019.3留底之差计算
是有进项税额留底退税才要报送的吗?
有增值税增量留底的企业税务局会要求企业报送一下资料
是小规模企业这个信息可以忽略吧?
小规模企业不涉及的