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老师,年底了买的京东卡要送给关系户,总额加起来有1万,这个我要怎么做账啊?可以从老板账户上直接买了再报销吗

2022-01-10 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-10 15:43

可以从老板账户上直接买了再报销

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快账用户5975 追问 2022-01-10 15:43

那我怎么做账呢

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齐红老师 解答 2022-01-10 15:44

报销时,借记管理费用-招待费

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快账用户5975 追问 2022-01-10 15:54

老师,记招待费我们的额度不够1万,还有别的方案吗

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齐红老师 解答 2022-01-10 15:55

可拆分部分出来做为管理费用-福利费

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齐红老师 解答 2022-01-10 15:55

发票也要分二张开。

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快账用户5975 追问 2022-01-10 15:58

我今年已经给员工发过年终奖了,再记这样一笔福利费会不会被问?

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齐红老师 解答 2022-01-10 16:05

金额不大 ,没什么问题。

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快账用户5975 追问 2022-01-10 16:12

好的,谢谢老师,还有用什么科目吗?多拆分一点,免得福利费的额度也用完了

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齐红老师 解答 2022-01-10 16:15

只有这二个较合适。

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快账用户5975 追问 2022-01-10 16:19

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-10 16:27

好的,祝你工作顺利。请五星好评!

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可以从老板账户上直接买了再报销
2022-01-10
你好,也就是你们单位是代收代付的吗? 收服务收入 如果是第三方服务平台的话,借银行存款贷其他应付款,借其他应付款 贷,主营业务收入 应交税费, 银行存款, 你们赚取的收益的那一部分做收入
2022-03-31
同学你好 这个直接计入费用就可以 面包车计入固定资产 工资计入应付职工薪酬
2022-01-10
你好  你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益  ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。
2023-08-04
那要看私账入不入账,在不在你们的账上体现。然后再做相应的发录。请先回答一下
2021-11-06
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