对的是的,是这么做的。

每月采购配件时发票未到,可不可以不暂估应付账款,而直接挂应付账款,待收到发票且支付款时直接下应付账款可以吗?(因为收到发票未必是那个月的全部货款,可能是一部分)
购买方当月已付款,但是进项发票当月没抵扣,留在以后抵扣,当月应该怎么做账,
您好老师,当月已支付销售平台服务费(当月未收到发票)。当月做借:应付账款(不设预付科目)贷:银行存款 下月收到发票 借:销售费用 借:应交税费进项税 贷:应付账款 是这样吗
应付账款不付了,可以做营业外收入吗?那如果应付账款对应收到的票是专票已经抵扣了,那要做进项税转出吗?
应付账款,已收到发票,并做进行抵扣,但是还未付款,那当月是不是必须做账,挂应付账款
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
老师,增值税专用发票注明的价款是含税还是不含税的?
老师,公司销售货物时给对方的现金折扣2万元,对方开来增值税发票,怎么做账?
老师我这道题做的对吗
老师,一般纳税人每年汇算清缴的时候退税,退的是企业所得税吗
老师好,有一批商品过期了,应该计入管理费用还是营业外支出?
老师,员工基本工资5000元,个人社保300元,应发4700元,代扣社保10元,请问申报个税的时候申报5000元,是吧?
老师,这个销项和进项这里差额记应交税费应交增值税转出未交增值税,这里分录能给我写一下吗?我看看跟我想的是不是一样,进项要贷方冲,销项借方,那差额不是转出未交增值税不是应该要在贷方吗?后面转未交增值税时才借方冲平啊,为什么这里没有提现贷方时候的记录,就只写一次借方,我有点不太明白
老师,今天早上弄了一般纳税人的税务登记,现查了一下开票额度只有1万,签的合同33万,怎样调整额度?一般申请了多久批得下来啊