你好 收到商品了吗
请问老师 上个月做借预付账款 应交税费 进项税额 贷银行存款这个月才发现分录错了 要如何调整 上个月进项发票已认证了
请问,公司预先付了油费,对方公司已开票,但是项目上还没有用到这么多油,已结拿到专票,分录借 预付账款 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款吗
请问,公司是机械租赁公司,预付项目油费,已收到发票, 借 预付账款 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款,预付账款可以和应交税费一起吗
老师好,8月支付远程审方费用,先做了一笔借:预付账款-某公司 贷:银行存款,后面又做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额,贷:预付账款-某公司,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做
请问,8月预付了柴油费,已收到专票,10月才抵扣这张发票,但是发票联不做账,那8月做账是借 预付账款-中石油 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款 吗
石油公司是,付款100万,当月开票,后面公司用油就直接去石油公司库房拉,直到拉万100万
你好 这个和前面问题不一样呀 ,你是开发票方还是收票方
付款方,8月付款的100万
8月份付款并且收到商品和发票。 借库存商品,待认证进项税额,贷银行存款。