你好,学员,刚才那几条问题可以复制一下嘛,老师找不到了

请冉老师接下,谢谢啦
冉老师在吗,谢谢啦,麻烦接下
@冉老师,@冉老师@冉老师,其他老师不要接~《谢谢
@冉老师@冉老师,其他老师不要接,谢谢
@冉老师@冉老师@冉老师,其他老师不要接,谢谢~
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师,您看下
1你们做到其他业务收入中
2做到其他业务收入中
3做到主营业务收入中
做到其他业务收入
6做到主营业务收入,学员
做到其他业务收入中
借银行存款,贷其他业务收入(主营业务收入)?
是的,学员,是这样的
那我们要付给他的应收款那30万,应该怎么写分录
借其他业务成本 贷银行存款
能不能借生产成本
你好,这个最好不要这么写
好的老师,那如果没有现金支付,只是算好账先挂着,就用应付账款科目吧
是的,学员,你说的很对的
老师,我把详细情形跟您说下,帮助您更好的辨别哈。我厂有两条流水线,一条喷粉,一条喷油漆,喷油漆的这条我们租出去了,也就是承包给别人做,我总的应收款是160万,包括喷粉和喷油漆,喷油漆的货款是30万,我们收上来后要付给承包商,那我做应收是不是要做160万,然后再做一笔30万的应付款
做应收是要做160万,然后再做一笔30万的应付款
嗯嗯,所以老师,我们的主营业务收入是收取喷涂费,我们是代加工行业,主要给铝型材喷涂上色,收取加工费。这是我们的主营业务收入,前面我跟您说的那6条,也就是承包商要付给我们的各项款项,应该都列入其他业务收入吧,不管是他领用我们的办公劳保用品还是油漆,还是要付给我们的食堂餐费和员工工资(这两项是我们先付出去,然后他再付给我们)
前面我跟您说的那6条,也就是承包商要付给我们的各项款项,应该都列入其他业务收入 可以的,主营给铝型材喷涂上色,收取加工费按照主营业务收入,其他收入按照其他业务收入科目核算
那就是不管承包商要付给我们的什么款项,都是借银行存款(应收账款),贷其他业务收入。我们要付给他的那30万加工费,借其他业务成本,贷银行存款(应付账款)是吧
是的,两条线核算,很清晰
老师,我给您评价,我再发一个问题,您接下,还是这个问题,我要在确认下,谢谢
好的,学员,不客气的