其他应收和其他应付金额较大。期末未偿还。视为股东分红和关联方借款,有较大税务风险

老师,公司从超市有限公司借入资金(超市的资金也是向银行借入的),然后公司又借给个人,最终流入房开公司,贷款到期都是要收回和偿还的,其他应付和其他应收金额太大有什么风险吗?这几个公司都是同一老板,几个企业都为房开公司融资,这样挂账会有风险吗
老师好,我们公司是一般纳税人,规模不大,员工十个人,公司成立以来,几乎没有成本票,成本都做的工资,公户经常给老板转账,做账的时候一次性做成借:应付职工薪酬 贷:其他应收款,经常这样做会有风险吗
老师,这个新接手的公司预付账款和预收账款金额都很大怎么办?公司是做货代的,收完货款然后再付出去,写的都是预收和预付,之前的会计没记主营业务收入这个科目,这样记账有问题吗?其他应收款和其他应付款都是以前付给员工交车险之类的,这个能这样挂着吗?
老师您好,我是一般纳税人监理公司,我们公司有几个挂证人员,当时给这些人付挂证费的时候做了借:其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票,然后我们一直是做成工资的,借:劳务成本-工资。贷:其他应收款。现在有几个人员挂证到期了,然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额,也就是我算的时候少算了,没有冲完,我现在这个余额怎么调整合适呢老师
老师好, 我们老板有两家公司,A公司 B公司。前几天A公司被税务局提示风险了,风险是, 1、其他应收账款过多,提示有利息收入未申报增值税。 2、未分配利润有600多万,但是账上银行存款只有一百多万。 实际的情况是,这几年筹建B公司,钱都转到B公司。 我可以解释为:其他应收不是借出款,是A公司把钱投资给B公司了吗?这样解释会涉及到什么税款吗?有什么隐患吗?
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
贷款到期是要偿还的也不能挂帐吗?
一般期限一年必还吗
一般12月31日要归还,贷款到期可以延期
2021年12月份才刚借的呢
个人往来如果没有超过一年没有太大的风险。