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公司开票给别人,发票上显示免税,记账时就不用记应交税费吗?反之,发票上有税率就要记应交税费增加?

2022-01-10 23:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-10 23:39

你好! 是的,一般的处理原则是这样的。

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快账用户7136 追问 2022-01-10 23:41

我去年的发票上面都是免税,没有记应交税费,刚刚发现今年的发票上有税金也没记应交税费,咋办?有什么影响呢?

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齐红老师 解答 2022-01-10 23:43

可以补记的 借:主营业务收入 贷:应交增值税销项税额

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快账用户7136 追问 2022-01-10 23:46

小规模不用分销项吧?直接贷应交增值税额可以吗?还有我这个计提夸几个季度了还能补计提吗?

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齐红老师 解答 2022-01-10 23:47

小规模不用分销项,直接应交增值税就可以。

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齐红老师 解答 2022-01-10 23:48

跨季度也是可以补的,需要补交税款。

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快账用户7136 追问 2022-01-10 23:50

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-01-10 23:50

不客气。满意请给我五星好评,谢谢!

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你好! 是的,一般的处理原则是这样的。
2022-01-10
您好,是的,是根据您的增值税的应交税金的金额做附加税的计提。
2021-12-20
您好,这个当然是要写上的
2022-01-22
你好 如果是一般纳税人,取得了专用发票认证抵扣了,计入  进项税额  明细核算。 如果还没有认证,入账计入  待认证进项税额  明细核算 
2023-11-06
你好! 是的,你的理解很对 做分录: 借应收账款(或预收账款) 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)
2020-08-22
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