你好! 是的,你的理解很对 做分录: 借应收账款(或预收账款) 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)

建筑公司用开票法核算,就不用工程结算这个科目吧?开票记收入就借预收账款应收账款贷记主营业务收入应交税费应交增值税销项税,这样对吗?
建筑行业,项目维修工程,现对甲方开专票税额9%,(未收到款)记账 借应收账款-甲公司-某项目 贷主营业务收入-某公司-某项目 应交税费-增值税-销项税额 收到款项后记 借银行存款 贷应收账款 应交税费-增值税-销项税额 这样记的话账好像不平,哪里出错了呢?
请教老师建筑业 的问题一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润
老师您好,请问小规模纳税人开具专用发票, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 税费是不是记到应交税费-应交增值税科目,不用按销项税额来记吧
你好!老师我开票的确认收入,这时候需要用工程结算这个科目吗?借应收帐款,预收帐款-货主营业务收入 应交税费一销项税,还在成本结转用吧
#提问#老师,您好!我们一个员工的工资每月8300元,年终奖55万,年终奖和工资怎么分配可以更好的避税?他的社保个人部分和公积金个人部分年累计扣除5995.08,
老师 1.生产领原材料 怎么做分录 2.月底结转生产成本分录是怎样的
1-74#,摘要:车位摊销,金额694.05元,老师,如果这个车位是买的。有产权咱们是做管理费用-二级明细是什么?没有产权二级明细是什么?
我们公司有2家公司在一个厂里,一套账,可以吗
请问老师,购买工业用锂电池9800元,要不要入固定资产。
老师 账载金额招待费和税收金额怎么填
我想问下,从代理记账公司接账,但是账很乱,我调的话,责任会在我嘛
老师,2月份不交养老保险,停保那个日期现在选1月还是2月
老师 公司购买的车辆保险 如果开专票能抵扣吗
老师 月底结转生产成本的分录是怎样的 麻烦写下 是全部一次性结转吗