咨询
Q

请问老师21年的12月印花税提多了,在22年1月做账时调整过来怎么做会计分录?

2022-01-23 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-23 11:28

你好,同学 借,应交税费 贷,税金及附加 金额小,直接反冲就可以

头像
快账用户1318 追问 2022-01-23 11:30

只多1分钱,就做个相反的会计分录可以吗?同时要做以前年度损益调整吗?

头像
齐红老师 解答 2022-01-23 11:37

不用,金额小可以简化处理

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,同学 借,应交税费 贷,税金及附加 金额小,直接反冲就可以
2022-01-23
多计提的部分 借:其他应收款 贷:应交税费-印花税 支付 借:应交税费-印花税 贷:银行存款 退回 借:银行存款 贷:其他应收款
2022-02-08
金额小,直接冲减本年的印花税就是
2023-02-23
你好,不需要计提,分录是 借:以前年度损益调整—税金及附加—印花税    ,     贷:银行存款
2022-01-11
你好,把这个管理费用改成利润分配,未分配利润 汇算清缴的时候,纳税调减,纳税调整明细表扣除项目填写税收金额
2023-05-05
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×