你和,可以补计提。分录是 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税

请问老师,我22年1月份补交的20年的印花税,记账凭证怎么做呢?21年12月份需要计提吗?
老师21年的企业所得税在21年12月没有计提我可以补计提在22年的1月吗?还是怎么做呢?
21年的年终奖没有在12月计提。可以在1月份计提?实发是1月发的,分录要怎么做,因为第四季企业所得税已经报
21年12月份开的专票,在22年1月份退回来了,21年填写企业所得税年度申报A时,没有调减,填写22年度企业所得税申报A时,还可以调减吗?
老师,请问一下21年的时候没有计提企业所得税,在22年补计提的话应该怎么做分录呢?
缴纳了就借应交税费-企业所得税,贷银行是吗
你好,是的,是这样的