现在要入成本,成本可以按月分摊,对应的进项税额不可以按月分摊入账
支付一笔车辆保险费,分12个月摊销。 1.付款时做分录: 借:预付 1000 贷:银行1000 2.收到发票: 借:主营业务成本 884.96 应交税费-进项115.04 贷:预付款 3.转为摊销分录 借:待摊费用/保险费 1000 贷:主营业务成本 1000 4.每月摊销分录: 借:主营业务成本 83.3 贷:待摊费用/保险费 83.3 以上分录做的对吗?特别是第3-4最后两笔分录。
运输企业,车辆保险入的预付,现在要入成本,按月分摊,对应的进项税额也按月分摊入账吗?21年的发票,22年的分摊如何做账
2019年11月付装修费2686200元并取得发票(不含税金额2464403.78),当时的会计的账务处理是--借:管理费用,应交税费 贷:银行存款,现在发现他是直接进了管理费用,其实应该按5年摊销,当年净利润为-2087376.36元,2019年摊销82146.8元,20-21年摊销985761.6元,22年到4月应摊销164293.6元,2022年4月发现错误,需要改正,如何账务处理?所得税如何计算?一般纳税人小微企业
老师,公司给员工买的商业保险,买肯定是管一年的,那入账时要按月分摊吗,现在要做成本核算,是得除以12来入账吗
老师,您看一下之前会计做的这笔账。这笔应该是11月支付的一年的车险,但是发票是在12月份开来的。像这笔挂的预付账款4922.96需要按照一年分月摊销金额吗?如果需要摊销的话,是在11月份就得摊销了吗?我看他11月只做了这笔,但是并未在11月和12月做摊销的账。
在个税申报里有一项商业健康保险税前扣除,是个人在保险公司买的医疗险吗
去年确认收入,对方未开票,纳税申报时候做无票收入申报的,现在对方让我们开发票,我要怎么操作啊?
会计工作模板怎么找不到
老师,高企的2022年1月份的研发费用计提错了,22年1月份多计提了2万,2022年12月少计提了1000,25年才发现这个问题,我想请教一下账务上需要怎么处理现在
公司连续三年亏损会被列为税务异常吗
老师:4月贷款60万,除了下面这样做分录,不想挂往来的话,好像又没有其他科目好挂吧? 借:银存60 贷:短期借款60 私卡转就去 借:其他应收款-老板娘50万 其他应收款-毛艳10万 贷:银存60万。
公司购入新车,有一部分是按揭还贷款的,账务应该怎么处理呢
老师,怎么查一下,一个员工在我公司什么时候开始交的社保
你好。临时工人工资,临时工可以自己开工资发票吗?
老师您好。月末一次加权平均。加权平均这种产品分配法。试用于商贸企业吧。生产企业型的话就是直接人工直接的料工费归集到最后一分配每个产品多少钱。这个是不是就不用月末一次加权那个了?
那进项税额全额入账,入待认证进项,成本按月分摊。 发票跨年,如何处理?
先计入长期待摊费用啊,然后分摊就是了