现在要入成本,成本可以按月分摊,对应的进项税额不可以按月分摊入账

支付一笔车辆保险费,分12个月摊销。 1.付款时做分录: 借:预付 1000 贷:银行1000 2.收到发票: 借:主营业务成本 884.96 应交税费-进项115.04 贷:预付款 3.转为摊销分录 借:待摊费用/保险费 1000 贷:主营业务成本 1000 4.每月摊销分录: 借:主营业务成本 83.3 贷:待摊费用/保险费 83.3 以上分录做的对吗?特别是第3-4最后两笔分录。
运输企业,车辆保险入的预付,现在要入成本,按月分摊,对应的进项税额也按月分摊入账吗?21年的发票,22年的分摊如何做账
2019年11月付装修费2686200元并取得发票(不含税金额2464403.78),当时的会计的账务处理是--借:管理费用,应交税费 贷:银行存款,现在发现他是直接进了管理费用,其实应该按5年摊销,当年净利润为-2087376.36元,2019年摊销82146.8元,20-21年摊销985761.6元,22年到4月应摊销164293.6元,2022年4月发现错误,需要改正,如何账务处理?所得税如何计算?一般纳税人小微企业
老师,公司给员工买的商业保险,买肯定是管一年的,那入账时要按月分摊吗,现在要做成本核算,是得除以12来入账吗
老师,您看一下之前会计做的这笔账。这笔应该是11月支付的一年的车险,但是发票是在12月份开来的。像这笔挂的预付账款4922.96需要按照一年分月摊销金额吗?如果需要摊销的话,是在11月份就得摊销了吗?我看他11月只做了这笔,但是并未在11月和12月做摊销的账。
老师你好。资产负债表是根据科目余额表中的资产负债所有者权益类科目的期末余额数填报,利润表是根据科目余额表中的损益类科目的收入成本费用科目的期末余额数填报。对吗?
老师,你好,请问物业公司账务处理复杂吗?需要注意些什么?
老师请问一般纳税人发货开啥发票报销(德邦物流咋样做账谢谢!
请问之前公司买了机器,有进项票,一般纳税人,现在公司打算换一批,之前的要卖掉,可以卖吗?需要开发票给对方,可以开吗?要报收入吗
请问用票情况概览里面显示当前可勾选增值税还有增值税金额,在进项税勾选里面怎么查不到这个增值税金额
老师好!想咨询下:股东在个人居住地,办理公司业务而发生的消费支出,可以列支在公司费用中吗?公司营业地与股东居住地不在同一省市。费用类型比如餐费、交通费等。
机械设备允许的最低折旧年限是多少?
老师,这月收到一张红字发票,现在要做进项税转出,分录咋做?原分录 借:合同成本 应交税费-应交增值税-进项税-进项税额认证 贷:预付账款
附加税免税都有哪些政策,一般纳税人
F0B出口的货物在什么时候确认收入?按提单签发日期吗?
那进项税额全额入账,入待认证进项,成本按月分摊。 发票跨年,如何处理?
先计入长期待摊费用啊,然后分摊就是了