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老师,我们是新办的房地产开发企业,前面增值税都是零申报的,今天我填报10-12月的增值税附列二的时候,看到这里有个抵扣的进项税额,我看了上月的报表,就是零申报的,这种怎么处理呢

2022-01-11 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-11 11:53

你好 ; 你找税务局给你处理下  ;   正常没有认证的话不会有这个的 ; 应该是系统不对  

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你好 ; 你找税务局给你处理下  ;   正常没有认证的话不会有这个的 ; 应该是系统不对  
2022-01-11
你好是的,填写零的。
2021-05-07
同学你好,附表二保存了吗?正常是能带出来的。
2024-03-07
您好 您没有开具红字发票信息表 不好填20栏 只好填在其他栏次
2020-09-11
同学你好 这个可以的哦
2023-01-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

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