你预交需要抵扣吗?如果不需要的话,只填写附表四本期发生额。

老师好!建筑公司8月外地预交了税款,开了发票,发现进项税额大于销项税额,今天填写申报表不用缴纳增值税,想问老师外地预交的附加税怎么处理?是填在附加税申报表的“本期已缴税额”里面吗?这样填的话“本期应补(退)税额”就是负数了
我们是一般人,出售固定资产汽车,是二手车市场开的发票。请问我们还需要缴纳增值税吗?在哪里填写申报增值税销项税额
老师您好,我们是一般纳税人,房地产开发公司,上月开始开出含税发票的,请问报税的增值税填报流程是怎么个报法呢?我是:主、附加税费申报那里填好 了进项的发票数据,请问增值税预缴申报里面还需要填写吗?以前没开过销售发票时,就是在预缴申报那里填写的
老师,请问因为是外面机子开的发票,所以申报增值税的时候数据没带出来,那这种需要我们自己手动申报吗,那应该填在增值税申报表哪里呢?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
以前是每月要预缴税费的,但10月份开了几千万含税的发票了,我不知道怎么报了
你好,你看下你应补税款是多少?24行。
24行288万,这不对吧,之前共预缴了1100万了
那你就在28行填写288,还有附表四的实际抵扣金额填写288。
附一表的”开具其他发票的销售额“那里到底要填写吗
不对的,不能交那么多,主管说这个次其交30万
开具的其他发票,这个是你单位开出去的销项发票,和你第一个问题没有关系吧。
有的吧,因为我开始没填写附表一,按原来的预缴填报的,就出现了这个提示
你去核实一下的,你看下是不是这个销售额没有填写啊。
开始是没填写,所以出现了图中那些提示,后来我填写了,看到了主表中24行那里经交税288万多,但我们不能交这么多啊,是哪里没填写对呢
你的肖像进项,你核对一下本期是不是正确的?
数据是正确的,问题是到底该填写哪些表?
或者填报的先后顺序是怎么样
附表一里面填写你的销售额、税额,附表二里面填写你当月认证的进项,然后打开主表保存它自动取数,哪里也不需要填写了。
然后销项-进项加进项转出-留底 就是你这个月需要缴纳的增值税。
税务局说你们交多少税款,他怎么算出来的?
例句依据是啥?你问一下他销项、进项分别是多少?
主表那里显示要交288万元多啊
那你销项-进项-刘迪就是得出这一个金额呀。
因为我们没法给你计算这个金额,需要你自己再看一下的。
我是填写了附表一、二、四,然后预缴增值税税那里也按原来的方式填写了
主表28行没有填写,你去看一下的。
哦,这个是在哪个表中填写?是填写什么呢
你预缴需要抵扣的增值税呀,288不是吗?我上面告诉你了,你再看一下行吗?你看一下咱俩的聊天记录。