你预交需要抵扣吗?如果不需要的话,只填写附表四本期发生额。

老师好!建筑公司8月外地预交了税款,开了发票,发现进项税额大于销项税额,今天填写申报表不用缴纳增值税,想问老师外地预交的附加税怎么处理?是填在附加税申报表的“本期已缴税额”里面吗?这样填的话“本期应补(退)税额”就是负数了
我们是一般人,出售固定资产汽车,是二手车市场开的发票。请问我们还需要缴纳增值税吗?在哪里填写申报增值税销项税额
老师您好,我们是一般纳税人,房地产开发公司,上月开始开出含税发票的,请问报税的增值税填报流程是怎么个报法呢?我是:主、附加税费申报那里填好 了进项的发票数据,请问增值税预缴申报里面还需要填写吗?以前没开过销售发票时,就是在预缴申报那里填写的
老师,请问因为是外面机子开的发票,所以申报增值税的时候数据没带出来,那这种需要我们自己手动申报吗,那应该填在增值税申报表哪里呢?
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
在建工程基建一些比较小的基建项目比如按个防盗门,燃气安全阀等转固必须要有验收报告吗
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
以前是每月要预缴税费的,但10月份开了几千万含税的发票了,我不知道怎么报了
你好,你看下你应补税款是多少?24行。
24行288万,这不对吧,之前共预缴了1100万了
那你就在28行填写288,还有附表四的实际抵扣金额填写288。
附一表的”开具其他发票的销售额“那里到底要填写吗
不对的,不能交那么多,主管说这个次其交30万
开具的其他发票,这个是你单位开出去的销项发票,和你第一个问题没有关系吧。
有的吧,因为我开始没填写附表一,按原来的预缴填报的,就出现了这个提示
你去核实一下的,你看下是不是这个销售额没有填写啊。
开始是没填写,所以出现了图中那些提示,后来我填写了,看到了主表中24行那里经交税288万多,但我们不能交这么多啊,是哪里没填写对呢
你的肖像进项,你核对一下本期是不是正确的?
数据是正确的,问题是到底该填写哪些表?
或者填报的先后顺序是怎么样
附表一里面填写你的销售额、税额,附表二里面填写你当月认证的进项,然后打开主表保存它自动取数,哪里也不需要填写了。
然后销项-进项加进项转出-留底 就是你这个月需要缴纳的增值税。
税务局说你们交多少税款,他怎么算出来的?
例句依据是啥?你问一下他销项、进项分别是多少?
主表那里显示要交288万元多啊
那你销项-进项-刘迪就是得出这一个金额呀。
因为我们没法给你计算这个金额,需要你自己再看一下的。
我是填写了附表一、二、四,然后预缴增值税税那里也按原来的方式填写了
主表28行没有填写,你去看一下的。
哦,这个是在哪个表中填写?是填写什么呢
你预缴需要抵扣的增值税呀,288不是吗?我上面告诉你了,你再看一下行吗?你看一下咱俩的聊天记录。