你好 ; 客户经理是你们员工 还是 你们公司以外的 个人取得返利 ? 这样好判断科目

你说像这种情况该咋办,我们年底留了一部分工资在2021年发放,比如12月份工资、领导职工剩余的30%工资,都是在2021年1月份发放,我就按照权责发生制计提了,但是问题是2020年1月份我们科长他当时做账把2019年的这个部分计提在了2020年月的账里,还有他把2019年第四季度的房产税、土地使用税也计提在了2020年1月的账里现在导致一个年度计提了两个年度的,金额300万呢,。影响了2020年的利润,领导说让我把2020年12月份计提的那些放在1月份计提。但是也不能这样弄么
老师,之前专管员说我们不能加计扣除,2020年12月份告诉我们可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申报,现在我已经做了更正申报并且存在多缴的税,我选择抵顶以后的税款,请问我之前计提和缴纳的税金都是平的,一更正申报相当于计提的多了,缴纳的也多了,我该怎么进行账务处理,分录怎么写,以后抵顶税额时我又该怎么记账呢
老师,请问我2021年1月都计提了客户经理的返利,但是到12月领导指示修改了客户经理的返利标准,导致之前计提的返利比实际的计提多了,我在12月应该怎么做账呢?
老师上午好,请问21年一月,二月的资产负债表和利润表都审核通过了,到了21年3月份利润表审核通过了,资产负债表审核不通过,提示:资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的未分配利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数,像这种情况我应该怎么去找出来哪里不对了呢?这是以前会计做的账,导致我现在做的账都是这个情况
你好老师,我们公司之前进货都开了进项,然后存货也入了账,但是后面销售的时候客户都不要票,然后外账也没做无票收入,日积月累导致存货账上比实际多了五六千万,现在想让账实相符,应该怎么操作呢?您刚才回复说让结转成本,具体怎么做呢,这是几年累计下来的。我每次问完问题,继续问的时候总提示系统繁忙,只能重新提问了。麻烦老师给说下怎么结转成本,谢谢了
老师,请问下物业公司收的停车费,需要开几个点呢
一般纳税人上规企业。做内账的时候,应收应付需要按价税分离记分录吗?
请问专项附加扣除子女义务教育能扣多少?
老师,请问一下我们公司没钱的时候,股东有时把1万,2万,5万这样转进来,股东没钱了,又转出去,经常频繁的转进连出,这样子会有什么风险吗?(董孝彬老师)
出口企业,进项发票是1月开具,报关单是2月收到,那我进项发票什么时候勾选,是出口退税类勾选吗?
老师,请问明天个税能扣税吗?不需要税收滞纳金吧
以前年度社保没做计提,缴纳月份做的借管理费用 贷银行存款,25年1-12月缴纳社保40万,这社保属期是24年12月份-25年11月份的,26年1月份缴纳了3万社保,1月份开始要做社保计提了,想问一下老师25年所得税汇算职工薪酬里的账载金额和实际金额分别应该填多少
进项发票是1月开具,部分已经在2月销售,报关单也是2月,已经开具销项发票,如果我3月要退税,是在2月就勾选进项发票,3月初再申报增值税吗
#提问#老师,去年开了3张发票,1000元,2000元和5000元,由于价格调整多开了1500,发票怎么处理
老师,请问一下买入八台空调入固定资产是一个一个入,还是可以一个总价入
公司以外的个人
你好; 意思是多计提了 。你原来 计提分录怎么挂的; 你12月结账了没有
每月计提 借 营业费用 贷 其他应付款 没结账
你好;现在做 借营业费用负数 贷其他应付款负数 。 红冲 计提多的部分金额
我可以做 借 其他应付款 贷 营业外收入 吗
你好; 不是的。 按我说的写
我按您这样写了也会导致利润增加 相应的数对吗?
你好 ; 你这样会到时利润增加的 。 本身营业外收入这样处理就不对
好的,谢谢。
没事的;希望能帮到你