你好 ; 客户经理是你们员工 还是 你们公司以外的 个人取得返利 ? 这样好判断科目

你说像这种情况该咋办,我们年底留了一部分工资在2021年发放,比如12月份工资、领导职工剩余的30%工资,都是在2021年1月份发放,我就按照权责发生制计提了,但是问题是2020年1月份我们科长他当时做账把2019年的这个部分计提在了2020年月的账里,还有他把2019年第四季度的房产税、土地使用税也计提在了2020年1月的账里现在导致一个年度计提了两个年度的,金额300万呢,。影响了2020年的利润,领导说让我把2020年12月份计提的那些放在1月份计提。但是也不能这样弄么
老师,之前专管员说我们不能加计扣除,2020年12月份告诉我们可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申报,现在我已经做了更正申报并且存在多缴的税,我选择抵顶以后的税款,请问我之前计提和缴纳的税金都是平的,一更正申报相当于计提的多了,缴纳的也多了,我该怎么进行账务处理,分录怎么写,以后抵顶税额时我又该怎么记账呢
老师,请问我2021年1月都计提了客户经理的返利,但是到12月领导指示修改了客户经理的返利标准,导致之前计提的返利比实际的计提多了,我在12月应该怎么做账呢?
老师上午好,请问21年一月,二月的资产负债表和利润表都审核通过了,到了21年3月份利润表审核通过了,资产负债表审核不通过,提示:资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的未分配利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数,像这种情况我应该怎么去找出来哪里不对了呢?这是以前会计做的账,导致我现在做的账都是这个情况
你好老师,我们公司之前进货都开了进项,然后存货也入了账,但是后面销售的时候客户都不要票,然后外账也没做无票收入,日积月累导致存货账上比实际多了五六千万,现在想让账实相符,应该怎么操作呢?您刚才回复说让结转成本,具体怎么做呢,这是几年累计下来的。我每次问完问题,继续问的时候总提示系统繁忙,只能重新提问了。麻烦老师给说下怎么结转成本,谢谢了
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接
老师,我这是秦皇岛,个体歺饮店(二层)楼,200多平,如果现在税务局让交房产税,是按多少交
老师您好,需方是出口企业,供方24年2月发的货,25年12月开的票。可以的吗?
想咨询一下,代开房租发票,月租6500,一次性看半年的票,这个税要怎么算
外贸企业从经销商采购的货物可以办理退税吗
老师,我12月初在顺丰快递平台充值了1000元,今天开票从公司账户报销给我1000元,但是实际使用了970元,这个报销单后面是附发票和使用记录的账单吗
老师你好!车卖废铁了用申报吗
老师发现23年代账会计的财务报表和所得税季报汇算清缴都错了怎么办,是全部修改吗?
验资报告是啥老师,谢谢
办税员能添加办税员吗?
公司以外的个人
你好; 意思是多计提了 。你原来 计提分录怎么挂的; 你12月结账了没有
每月计提 借 营业费用 贷 其他应付款 没结账
你好;现在做 借营业费用负数 贷其他应付款负数 。 红冲 计提多的部分金额
我可以做 借 其他应付款 贷 营业外收入 吗
你好; 不是的。 按我说的写
我按您这样写了也会导致利润增加 相应的数对吗?
你好 ; 你这样会到时利润增加的 。 本身营业外收入这样处理就不对
好的,谢谢。
没事的;希望能帮到你