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老师,请问上月多交的增值税,这月办了抵减这月的增值税,改怎么做分录

2022-01-11 19:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-11 19:43

您好 请问上月多交的时候分录怎么写的

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您好 请问上月多交的时候分录怎么写的
2022-01-11
你好,借其他收益,贷应交税费--未交增值税,
2020-11-09
你好; 做多了进项税??  你做错了科目吗   
2023-01-11
你好,你当时增值税抵扣了,你附加税跟着一块儿抵扣。就是你的附加税不用单独做了
2024-01-05
你好,上月留抵的金额在应交增值税-未交增值税借方,这个月把这个金额抵扣了,账务处理是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2021-03-01
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