你好,这个要看你们的成本费用,学员,先测算成本费用,然后根据控制的额利润率,反算收入

老师我们是买小麦和玉米的,我们自己开收购发票,每个月最多只能开1200万的收购票,相当于我们的进项,那我们的收入每个月应该控制在多少呀
老师我们是买小麦和玉米卖小麦玉米的,我们自己开收购发票,每个月最多只能开1200万的收购票,相当于我们的进项,我们是按照收入的千分之二交,企业所得税,我们每个月的销项发票应该控制在多少,才不会让每月利润过高!请老师列出详细解题步骤
老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房,但是发票是2022年给的,并且只给了一部分,所以一直未入账。我在新增固定卡片,选择使用期间是2020年,系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢? 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款,然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ,这个账务处理怎么做呢? 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ,我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万(不含税) 进项 (已收发票进项额)8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢?
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,小规模,可以开13%的发票吗?
老师,一般纳税人,4月欠增值税100元,然后5月进项10元,销项税50元,然后留抵抵欠4月增值税40元,补缴4月增值税60元,这样怎么做会计分录,4月5月6月分别怎么做会计分录
企业所得税汇算清缴会计分录,计提,缴纳或退税,会计分录怎么写
你好老师新注册的个体户是查账征收在系统调核定征收显示金三流搜索不到相关信息怎么回事怎么操作
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
你好老师,请问非标准件安装开什么类目的发票呀?
郭老师,我们和二手房东签了租房合同,对方给我们也开票了,二手房东是公司,我们要申报房产税吗
老师奶茶店是一般纳税人,税率是按6%还是13%征收增值税呢
财务对生产的管控,如何着手
老师请举例说明
比如测算的成本费用是10万 利润率控制在20% 收入就是10/(1-20%)=12.5
如果成本费用是12000000元,利润率控制在20%,收入应该是多少呢
测算的成本费用是1200万 利润率控制在20% 收入就是1200/(1-20%)
我们每个月为什么最多只能开1200万的进项啊!进项这个是有限制的么
你好,这个没有限制,学员,
可是我们公司每月收购发票最多可以开1200万
你好 ,这个可以跟税务局沟通,提限额
我们是按收入的2‰缴纳企业所得税,假如我想一个月交20000的企业所得税,根据我的成本票只能提供1200万,我的收入应该控制在多少范围
这样的话,没有利润率,反算不出来,学员
公户里面的钱可以转到私户么
要有合理理由,才能转的
老师举个例子,什么钱可以从公户转到私户
比如借款,签订借款合同就可以,再比如发工资,再比如报销
老师劳务费属于什么,什么情况下是劳务费
你好,比如我公司不请正式的员工,比如临时工,这个就是的
比如企业的兼职专家,技术支持服务,这样的
也为企业服务了,但是不是企业的正式员工
老师应付账款一直挂账怎么处理,因为钱是从私户转出去的
你好,这个如果已经支付的话,
私户支付没有在账务上体现的吗
如果私户支付在账务上体现了,直接调账
如果私户支付没有在账务上体现的,直接核销处理的
账务处理如下 借应付账款 贷营业外收入
附件的话,做一个核销表,领导签字