你好! 你们20之后就不开票了还是怎么?对账是对什么?

老师问下,我们每月对账对到20号,20号以后还有未开票的金额但是那个金额是不确定的根据铝锭价浮动的,这个怎么入账呢
请问老师:我们是建筑公司,每个月都是按结算单收到发票付款,然后根据对方总包单位提供的金额开具发票收到工程款,这种情况下怎么确认收入和成本呢?
老师,你好,我们公司开通了一个微信商户结算账号,用公司名和对公账号注册的,现在每日都有流水收入,然后呢,每月又要给制定的商户返现,剩余的金额才提现到我们公司账户上,请问我要按未开票收入上增值税吗?应该按提现到公户的金额缴税还是微信里的收入金额纳税呢
有没有老师收到过那些社会团体的会员费的票据,他们那种票据不算是正式的发票,但是那种票据也是可以入账的。但是我有个问题,那种票据对方给我开票,经常有只写单位名字,不写税号的情况,我跟别人理论,别人还跟我说,他们是对的。我就懵了,没有税号,在税法的角度怎么算合法票据呢
有没有老师收到过那些社会团体的会员费的票据,他们那种票据不算是正式的发票,但是那种票据也是可以入账的。但是我有个问题,那种票据对方给我开票,经常有只写单位名字,不写税号的情况,我跟别人理论,别人还跟我说,他们是对的。我就懵了,没有税号,在税法的角度怎么算合法票据呢
老师你好,自然人股转法人股,净资产总额在60万,其中包含其他股东的出资额45万,注册资本是100万,要转让的股东认缴10万,但是他并没有实缴,像这种情况,转让价格该怎么填?
老师。请问一下2024年1月缴纳2023年10-12月增值税,发现23年增值税已经结转到营业外收入了,再2025年还能直接 调整 借利润分配未分配利润 贷应交税费应交增值税 应交税费城市维护建设税那?还是要怎么补计提这个分录啊
个税已缴税,如果更正的话影响税款吗
想咨询下,关于企业收到农产品自产自销发票,加工为13%税率货物,目前是否能在领用阶段继续加抵1%增值税?
员工专项附加扣除3月份提交的。1.我可以更新后更正1、2月份的综合申报吗,他的专项扣除会更新到前面2个月份当中吗? 2.如果我不更正之前的月份。那我可以后面的月份把他前面2月没扣的专项附加累计全部放在第三个月里面吗?
我们给甲方开票65万,23年开的,现在给我们付80%,剩余的部分不付了,让我们写自愿放弃20%得协议,这个账怎么平?需要放什么原始凭证?
做凭证时候,银行流水总明细应该附在哪里?
老师,费用化的研发产品的原材料进项税发票可以正常抵扣吗? 可以加计扣除的
老师好,想问下,2024年我们开出去的发票,领导说要重开,合理吗?我重开会有啥风险吗
老师三方协议的所有批扣和所有非批扣有什么区别
就是每个月对账是上月20-到本月20的开票数据。之后的都需要下个月在根据铝锭价开票
你的意思是20号之后开票的金额跟实际有差异,需要调整对吗?
是的。每个月价格有浮动的。但是20号之后发票是不开的,是要到下个月才会开
那就没问题啊,20号之后不开票,就不会有差异,不需要调整啊
但是当月成本不就高了吗
因为你每月都是1-20号开票,本月1-20号开票也包括上月的部分收入的,所以成本出现的是不匹配,而不是一定高或者低。
那这样没有关系吗,我做账的时候就会导致收入小于成本
老师没有看到你的具体账务数字,按我的理解是没关系的,因为你并没有需要调整的。
这样说我这个月开票120万,成本结转有140万,这样就有20万的差距
成本存在的是匹配的问题,这个月多了,下个月相应就会少,要匹配一致,需要改变你结转成本的方法。
那我怎么结转呢,老师有没有什么合理的方法推荐,我从1月开始更改之前不管了
你们对应的进项和销项,你销售的销项能够匹配到对应的进项吗?还是说你用加权平均法还是先进先出法结转的?
我用先进先出的结转
进项能够完全匹配销项吗?因为你价格波动大,偶尔出现成本大于收入也是没问题的。
有5天来去,材料开票是截止到25号的
从一年或者季度来看,你这个偶尔出现成本大于支出是没问题的。