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旅行社收到游客团款10760元(其中1500元现金,9260元公账), 分录做成: 借:银行存款10760 贷:主营业务收入 11673.68 00应付税费-应交增值税 106.54, 请问调整分录怎么做?

2022-01-12 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-12 13:50

你好,要先红冲掉原来的分录.再做 正确的分录。 正确的分录 借:银行存款 库存现金 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税

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你好,要先红冲掉原来的分录.再做 正确的分录。 正确的分录 借:银行存款 库存现金 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税
2022-01-12
同学你好 。下列各项中,相关账务处理正确的有()。-ABC
2022-06-06
你好!应交税费——应交增值税(销项税额抵减)……类似进项税额可以抵减销项税额的 (体现差额征税)
2022-08-13
同学您好 错误的是D
2022-05-23
修正平台收款初始分录: 借:银行存款 100 贷:递延收益 - 平台增值税补贴 100 拆分 100 元并冲减应交增值税: 借:递延收益 - 平台增值税补贴 100 贷:应交税费 - 应交增值税 9.9(冲减主营业务应交增值税) 营业外收入 - 增值税差额收入 90.1 若已实际缴纳 9.9 元税款,补做冲回分录: 借:银行存款 9.9 贷:应交税费 - 应交增值税 9.9
2025-12-11
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