你好!应交税费——应交增值税(销项税额抵减)……类似进项税额可以抵减销项税额的 (体现差额征税)

老师,登录自然人报税系统显示截止昨天我单位有一人未注册个税,这个怎么弄,用不用管
变卖二手车当时报了未开票收入,报所得税不用算在所得税收入里面吗?
老师,法人用的话费开成了公司名称并且开了专票可以抵扣吗?
开专票和开普票的做账分别是什么
公司给员工在医院做体检用交个税吗
老师,请问,我的账套没有未分配利润这个科目,结转不了,这个要怎么样处理呢?
老师 我们生产托盘 但是我们 没有客户需要的那个 型号 然后 在别的厂采购2张 然后作为样品送给客户 这种计入什么科目呢
老师,公司员工发放工资的时候,她说她是被执行人,这种怎么处理,怎么发放,已经个税申报
你好,我们是赛事运行的公司。现在参赛的各个学校把参赛的食宿费公对公转账给我们。那我们能开食宿费发票吗?具体开什么内容?税率多少?
老师,早上好!请问一下以后是不是没有差额征税了呀?
但之前那个老师回答说这个不是我对应成本计算出来的税,而是我要拿回来的进项专票的税
差额不是收入和我的成本的差额吗
我的成本就是支付给别的团的费用,这部分计算销项抵减,不才是差额征税吗?
是的,你的理解很对
但我是一般纳税人,别的团开过来的票是普票,都是旅游业,不是不管专票还是普票都可以抵,可以差额吗
是的,普票也可以差额计税的
那最后那个分录的销项抵减税额就是(2900.8/1+6%)×6%
是的,你的理解很对
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢