同学你好,申报的收入是主营加其他,包括开票的,也包括未开票的;

老师,我们是免企业所得税和增值税的企业,我报增值税的时候报的是税控盘开票金额还是看账的主营业务收入金额,我们还有其他业务收入
申报企业所得税的时候 有一列填写营业收入的金额,是填的主营业务收入金额还是填写主营业务收入+其他业务收入的金额
老师,想问下我增值税开票收入51278912.66(包含未开票收入179.93个税返还金额),企业所得税营业收入51278742.91没有包含个税返还金额,那我企业年报的时候要怎样填写这个营业收入呢。
为什么我看我们企业往年的报的企业所得税里的业务招待费的税收金额都不是我算出来的数,比如,2019年业务招待费198431.09,主营业务收入和其他业务收入一共11,807,362.21,我计算公式是11807962.21*5%=390368.11 198431.09×60%=119058.654 我算出来的税收金额是119052.654 调整金额是79372.436 之前申报的税收数据是35956.37 调增金额是162474.72 是我算错了吗?还是怎么回事 我不太明白
税局缉查,要我们自查,我们要补报无票收入,那我账上要怎么做分录,要借:现金 贷:主营业务收入么?那还要补增值税和企业所得税?
固定资产报废,有残值,但是卖不掉,直接扔掉,如何处置?需要什么原始凭证?
老师在快手平台上销售的商品,买家没有要发票这是我们发票怎样开,是小规模公司
高新技术企业的所得税优惠政策除了研发费用加计扣除还有什么?
免于申报个税汇算清缴的是什么情形?
你好,请问旅游公司开的旅游费入那个科目合适?
请问老师厂房出租收入做了其他业务收入,那成本是不是折旧费和电费结转其他业务成本?支付的房产税不能算成本吧
老师,你好,我问比如员工这边公司工资还没发完,他入职新公司,不影响他新公司个税申报吧?
什么时候用应交税费-待认证进项税额 科目 什么时候用应交税费-进项税额 科目?
老师您好,房租2.8万每年也是需要摊销的对吧
请问老师,是不是工会筹备金不交税也行,为什么我去好多家公司,会计报税都不交这个税款呢?
那我以前报的都是开票的,没开票的和其他都没报怎么办
同学你好,可以放入本期一并申报或者更正申报;
年终汇算清缴的时候报可以吗
同学你好,是可以的;
好的,谢谢老师
不客气的,祝您 学习愉快 ;