学员你好,直接冲预付没问题,来了发票就冲预付,很多企业都没有启用应付账款,都只启用了预付账款。
对公账号支付 开不了发票 ,支付时做借:预付账款 贷:银行存款 ,确定收不到发票,摘要和会计分录怎么写
查账发现今年3月有一笔分录,借了预付账款,但其实当时发票已经收到了,这种怎么做分录更正?借记相关费用,贷记预付账款?那摘要写什么?
老师,一些预付账款收不到发票,做成本或费用冲预付账款,做分录时摘要怎么写呢?是直接写冲预付账款吗
老师,员工预充油卡怎么做账?先写借款申请单,我做预付账款,每一次油费报销发票回来,我在入费用冲预付吗
老师问下预付款做的时候做预付账款-购货款,收到发票时候做预付账款-其他,要怎么更正,直接冲红再更正还是
老师 增值税主表11 12栏的本月数 本年累计数为什么黄色的
哪位老师帮忙做一下题,谢谢
老师你好, 麻烦问一下劳务公司承担了与我们公司无关的收入、支出,还要给甲方开销项发票,甲方还和老板要求我把他们的人员报个税,并支付工资,我申报个税分险小还是在企业所得税汇算清缴的时候调增比较好
请问取回发票是数量1,单价500,但是下面有折扣-300,实际发票金额是200。那我开给别人这个产品也要按照进货一样写单价515,然后减300,实际215,还是就直接开这个商品名称215就可以了
请问这些红冲了以前年度的发票,又重新开出来,4月份整体是0,需要做项目预缴吗? 原因:之前项目发票开错了几个字,上个月红冲又重新开具,这样的发票还需要做什么其他的处理吗?
账上库存150,卖出去300支,之前的库存错了,那这笔账怎么做啊
工商年报,资产状况,企业税费缴纳这块,里面没有地教税和车辆购置税,这些是不用填写吗?还是合计一起填在其他那里
旅游行业先规模纳税人采用差额征税,那么增值税也是采用差额对吗,比如说我们虽然这个季度超过30万的收入,但是我们可以抵扣的成本10万,那么我们不用交增值税对吗,但是要交企业所得税
工资现金发放了,然后后面做账的时候凭证后面要附什么?是让员工写个收条还是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那块写的是山东,施工地点在江阴,现在乙方要起诉,只能去山东起诉吗?
我的意思收不到发票了,挂着的预付款怎么处理
收不到发票就不能平,当然你收到货了直接进成本,冲预收账款,但是这样你的成本是不能税前扣除的
也就是汇算清缴时会从成本里踢出来交税是吧
是的,没票就不能所得税前扣除,当然小于五百块的留下交易身份证,电话的可以扣除。