你好 销项 包括专票和普票 进项 是专票

一般纳税人增值税等于=销项税额-进项税额, ①这里的销项税额指的是开出去的增值税专票还是普票? ②这里的进项税额指的是取得的增值税专票还是普票?
老师,请问①一般纳税人开具的增值税普通发票上的销项税额和增值税专用发票上的销项税额是一样的吗,都列为企业当期的销项税 ②作为增值税一般纳税人的买方收到作为增值票一般纳税人的卖方开具的增值税普通发票,发票上的进项税额能够作为进项税进行抵扣吗?
在确定进项税额和销项税额的时候,与纳税人取得增值税专票/普票, 以及对外开具增值税专票/普票有联系吗?
老师,我增值税一般纳税人开出去普票的销项税额可以用专票的进项税额抵扣吗?
我一般纳税人这个月开了3万的专票销项税额,2万普票的销项税额,我开进来4万的进项税额我还要不要交增值税呢
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
也就是说一般纳税人可以给客户开普票和专票,取得上游供应商的增值税普票也可以但不能抵扣对吧
你好同学 对的 是这样理解的
这家一般纳税人的供应商为什么说普票少开给客户,你不是说一般纳税人普票和专票都可以开给客户的吗?
开普票 对你来说没影响 都是13% 抵扣进项 但是买方是不能抵扣进项的
买方是小规模纳税人增值税不需要抵扣的,我是说卖方为什么说少给客户开增值税普票?
这个说法没有依据的 一般纳税人开专票和普票是一样的
也就是说这个卖家说的有问题对吧
你好 可以这样理解的