交税的时候借应交税费,贷银行存款就可以的。

老师您好,我8月,9月,10月的印花做了计提,通过应交税费这个科目过度了,我要调整吗?
请问老师,去年12月份多计了2000元的费用,这个月需要冲减这笔费用,财务负责人要求通过以前年度损益科目进行调整,我想问一下老师必须要通过这个科目进行调帐吗
8月工资计提对了,但是9月发放的时候账上多做了1000元,这1000元应该是计入管理费用员工福利的,我不小心算到应付职工薪酬这个科目去了,导致9月应付职工薪酬科目比8月计提少1000元,现在12月才发现要怎么调整呀
老师您好,我们公司补交了去年的印花税及滞纳金,我记账做在以前年度损益调整了,请问月末如何结转以前年度损益调整科目?用这个科目有什么注意事项吗
老师好,麻烦问一下我申报个税的时候都是10月申报9月的工资,我有没有申报错误呀?我看网上说的是比如8月计提8月工资,9月发放要到10月才申报8月的工资是吗?我现在的做法是8月计提8月工资9月支付了8月工资9月份我就申报了8月工资了,我需要调整吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
郭老师我想问一下,我们汇算清缴的,那个要算福利费基数的工资薪金总额,包含年终奖吗?
你好,包含年终奖的金额。
那郭老师我在入年终奖金的凭证是这样做的,您帮我看一下对不对?借:管理费用-年终奖 贷:应付职工薪酬-年终奖,我把这个和工资分开了,可以吧?
你好,可以的,但是这个年终奖最好改成工资。
郭老师,还想请教您一下,我们公司有很多学生在我们这兼职,每个月不定时间来,给他们发的劳务费,那这个我是怎么入账?
借管理费用,劳务费贷、银行存款。
不用通过应付职工薪酬这个科目过度一下吗?
劳务费的不用通过应付职工薪酬。