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老师您好,我8月,9月,10月的印花做了计提,通过应交税费这个科目过度了,我要调整吗?

2022-01-13 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-13 09:34

交税的时候借应交税费,贷银行存款就可以的。

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快账用户4875 追问 2022-01-13 10:10

郭老师我想问一下,我们汇算清缴的,那个要算福利费基数的工资薪金总额,包含年终奖吗?

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齐红老师 解答 2022-01-13 10:14

你好,包含年终奖的金额。

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快账用户4875 追问 2022-01-13 10:16

那郭老师我在入年终奖金的凭证是这样做的,您帮我看一下对不对?借:管理费用-年终奖 贷:应付职工薪酬-年终奖,我把这个和工资分开了,可以吧?

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齐红老师 解答 2022-01-13 10:20

你好,可以的,但是这个年终奖最好改成工资。

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快账用户4875 追问 2022-01-13 12:26

郭老师,还想请教您一下,我们公司有很多学生在我们这兼职,每个月不定时间来,给他们发的劳务费,那这个我是怎么入账?

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齐红老师 解答 2022-01-13 12:29

借管理费用,劳务费贷、银行存款。

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快账用户4875 追问 2022-01-13 12:43

不用通过应付职工薪酬这个科目过度一下吗?

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齐红老师 解答 2022-01-13 12:46

劳务费的不用通过应付职工薪酬。

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