交税的时候借应交税费,贷银行存款就可以的。

老师您好,我8月,9月,10月的印花做了计提,通过应交税费这个科目过度了,我要调整吗?
请问老师,去年12月份多计了2000元的费用,这个月需要冲减这笔费用,财务负责人要求通过以前年度损益科目进行调整,我想问一下老师必须要通过这个科目进行调帐吗
8月工资计提对了,但是9月发放的时候账上多做了1000元,这1000元应该是计入管理费用员工福利的,我不小心算到应付职工薪酬这个科目去了,导致9月应付职工薪酬科目比8月计提少1000元,现在12月才发现要怎么调整呀
老师您好,我们公司补交了去年的印花税及滞纳金,我记账做在以前年度损益调整了,请问月末如何结转以前年度损益调整科目?用这个科目有什么注意事项吗
老师好,麻烦问一下我申报个税的时候都是10月申报9月的工资,我有没有申报错误呀?我看网上说的是比如8月计提8月工资,9月发放要到10月才申报8月的工资是吗?我现在的做法是8月计提8月工资9月支付了8月工资9月份我就申报了8月工资了,我需要调整吗?
老师,关于利润率的问题,在什么情况下用成本/(1-利润率)这个公式,又在什么情况下用成本*(1+利润率)这个公式?
报关单是2月,我这个月申报,申报年月是选择202605吗
免退税申报-填写明细表,生成出口明细显示空白是什么问题
我公司是家具制造。然后同事把木制品五抽屉分录写成了库存商品。还入库了、现在木制品库存我都不知道怎么处理了30多万的怎么把木制品写成哪个家具品比较好
填报所得税汇算清缴年报,本年没有收入,业务招待费有金额如何填写
医药贸易库存盘亏要什么附件?盘亏要进项转出吗?有限额吗?盘盈呢?
老师,请用大白话说一下成本利润率和销售利润率的区别
买单报关要提供双抬头,对我们税有没有影响了
老师,1万*10%的递增99次,怎么计算
厂家把货给我们,我们把货给门店,门店卖了我给门店服务费,我跟厂家结算货款,在做公司帐的时候,工厂给的这部分货算库存商品还是受托代销商品
郭老师我想问一下,我们汇算清缴的,那个要算福利费基数的工资薪金总额,包含年终奖吗?
你好,包含年终奖的金额。
那郭老师我在入年终奖金的凭证是这样做的,您帮我看一下对不对?借:管理费用-年终奖 贷:应付职工薪酬-年终奖,我把这个和工资分开了,可以吧?
你好,可以的,但是这个年终奖最好改成工资。
郭老师,还想请教您一下,我们公司有很多学生在我们这兼职,每个月不定时间来,给他们发的劳务费,那这个我是怎么入账?
借管理费用,劳务费贷、银行存款。
不用通过应付职工薪酬这个科目过度一下吗?
劳务费的不用通过应付职工薪酬。