可以的,可以这么做。

老师你好,我们是一般纳税人,在17年的时候开的发票出去没有备注,现在对方审计说我们那个发票不行,需要重新开具,会对我们有影响吗 若以前选的税务编码有错的话,可以重新选正确的吗
我们公司去年是小规模,今年变成一般纳税人了。现在有张去年的票需要红冲,重新开票的话是可以选以前小规模时候的税率吗?
老师你好,请问一般纳税人21年开的58万专票,对方没有抵扣,我们现在可以冲红重新开具发票吗?
你好老师,去年有个人给我们公司个人带开了一张发票,税务局现在打电话给我说们,这个人没交个税,我在想当时没交个税票怎么开出来的,还有这个票可以作废重新开吗?本身也开错了
老师,我们七月开出去的发票,现在对方说要冲红重新换个公司名称开给对方,然后前期打的款说签一个代付款协议。这样是可以的吗?对我们有什么影响吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
对你们单位是没有影响的,主要是对方企业没法抵扣。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
还问下,红冲发票的专票,信息表下载下来没有填写地址和银行账号,我直接就这样开出来的,可不可以,需要重新作废在开吗
你好,可以的,这个没有影响。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。