你好,以这个钱以后对方还支付给你们吗?
请问我们原来小规模纳税人开了47万票出去已经回款了。但进货的进项票还没有开给我们,现在我们是一般纳税人了,现在对方是开增值税发票还是小规模票给我们?
老师 我们是一般纳税人 去年已经开了发票给甲方现在办理结算 对方就出了一部分款项 导致我们的发票已经超出结算金额1万多 现在我们应该怎么处理啊
老师 我们是一般纳税人 去年已经开了发票给甲方现在办理结算 对方就出了一部分款项 导致我们的发票已经超出结算金额1万多 现在我们应该怎么处理啊
老师,你好,对方公司7月给我们开的发票已经认证了,现在已经结算了,货款合计少于发票金额,现在怎么处理呀?
老师,我们公司有一笔三十多万的广告费用,在2021发生的,对方在2021年就开了票,但是由于我公司一直合作,款项一直未做结算,直到今年才正式结算全部广告费用,对方广告公司却已经在2021年开具了20万的发票,未给我公司,现在与该公司结算付款,对应在2021年开具的发票还能入账报销不?具体账务咋个处理?我们是小规模纳税人
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
现在款项本来就还没有付完
你好,差额放到应收账款里面就可以的。
但是发票对方要我们开负数发票 应该怎么操作啊?
你好,那你们单位是多开了发票吗?
是的 我们多开了一万多
如果这个是开的专票,你们单位让对方认证了发票,对方开红字信息表,然后你们开红字发票就可以的。
发票是去年的 肯定已经认证了。需要对方开红字信息表吗?是开全部还是一部分呢?
开退货的那一部分就可以的开,多开的那一部分1万。
不用让对方把发票退回来 我们开负数 再开正确的吗
认证了的发票不需要退回来的。
对方需要进项转出的吧
对的是的,对方需要进项转出。
是需要对方现在当地税务局提交申请 我们这边才可以开具对应多的红字发票吗?
在他的开票系统里面开红字信息表就可以的,只有审核了红字信息表,你们单位才能开出红字发票。
老师 是跨了年度的哟!
也可以的,不需要去税务局