你好,以这个钱以后对方还支付给你们吗?

请问我们原来小规模纳税人开了47万票出去已经回款了。但进货的进项票还没有开给我们,现在我们是一般纳税人了,现在对方是开增值税发票还是小规模票给我们?
老师 我们是一般纳税人 去年已经开了发票给甲方现在办理结算 对方就出了一部分款项 导致我们的发票已经超出结算金额1万多 现在我们应该怎么处理啊
老师 我们是一般纳税人 去年已经开了发票给甲方现在办理结算 对方就出了一部分款项 导致我们的发票已经超出结算金额1万多 现在我们应该怎么处理啊
老师,你好,对方公司7月给我们开的发票已经认证了,现在已经结算了,货款合计少于发票金额,现在怎么处理呀?
老师,我们公司有一笔三十多万的广告费用,在2021发生的,对方在2021年就开了票,但是由于我公司一直合作,款项一直未做结算,直到今年才正式结算全部广告费用,对方广告公司却已经在2021年开具了20万的发票,未给我公司,现在与该公司结算付款,对应在2021年开具的发票还能入账报销不?具体账务咋个处理?我们是小规模纳税人
老师,我们公司销售平衡车,以及购买胶水胶带、紧固件等零件能计入主营业务成本吗?通过库存商品核算结转成本可以吗?
第四季度所得税还没有申报 不知道多少,要在12月份计提吗 这么计提呢
老师,我们租了房子用于员工食堂,房租,物业费,水电费计入那个科目呢
老师,我买个车还份钱,是放到应付账款还是其他应付款呢?
用于以后车间生产的燃气开户费计什么科目
老师,这个可以忽略吗?季度人员变动,资产总额变动不是正常的吗?
郭老师请问下,我司现在12月份的资产负债表资产总额为68064292.98那么这个月如果不属于小微企业了,那么印花税,城建税及附加还能享受减半征收吧,然后2026年5月31日汇算清缴后如果不是小微企业了后期的在全额交呢
2023年年底把实收资本做成了其他收益政府补助,今年年底准备调整过来,怎样调节不调分类只调整报表?
老师,比如2025.12月有报关出口货物,是不是1月份必须得在电子税务局免抵退税申报(我们四生产型企业)如果12月份没有进项留抵,是不是就退不了税还要缴纳个附加税?我对流程不太清楚,请老师讲解下,才接手的,有点懵,怕搞错了,内销售多的时候,出口退税可以推迟申报吗?可以等留抵多的时候申报退税吗
请问第四季度的经营所得个税,是只填第四季度的累计数收入跟成本,还是填全年的累计收入总额跟总成本
现在款项本来就还没有付完
你好,差额放到应收账款里面就可以的。
但是发票对方要我们开负数发票 应该怎么操作啊?
你好,那你们单位是多开了发票吗?
是的 我们多开了一万多
如果这个是开的专票,你们单位让对方认证了发票,对方开红字信息表,然后你们开红字发票就可以的。
发票是去年的 肯定已经认证了。需要对方开红字信息表吗?是开全部还是一部分呢?
开退货的那一部分就可以的开,多开的那一部分1万。
不用让对方把发票退回来 我们开负数 再开正确的吗
认证了的发票不需要退回来的。
对方需要进项转出的吧
对的是的,对方需要进项转出。
是需要对方现在当地税务局提交申请 我们这边才可以开具对应多的红字发票吗?
在他的开票系统里面开红字信息表就可以的,只有审核了红字信息表,你们单位才能开出红字发票。
老师 是跨了年度的哟!
也可以的,不需要去税务局