同学你好,这种说法不成立,如果同意返还,无风险的。

前提:企业和供应商还在正常合作 企业因资金流转需求,要求供应商,暂先将企业之前给供应商的预付款返还给企业,供应商以合作并未中断,以后会以货物抵款,如现在还款有企业间拆借资金风险不予还款。 这种说法是否成立,如果同意返还有无风险?
1 .做物流仓储的快递公司(三方公司),因为存货和快递物件都是客户的,那么快递单(收货人一般不做签字)可以作为原始凭证吗?我在网上查了些资料,说是快递单不可以作为原始凭证,但是又说收货单、送货单可以做原始凭证,这两个有区别吗?目前生活中的快递件比较多,如果是且需要入账作为会计资料,那么回收成本似乎过高了,有没有替代方案? 2 .快递公司的部分客户是个人,不具备签订合同(报价单)和开具发票的能力,收款入账时,因为没有合同和发票,这时候的原始凭证是什么? 3 .企业每个月与下游供应商(非银行机构)的对账单(订单号+费用构成),是原始凭证吗? 4 .如果做跨境业务,境内公司给下游供应商(在境外)使用外币付款,那么下游供应商是开具外币发票,还是开本币发票?还是两种发票都需要开具?
甲企业是乙企业的主要材料供应商,乙企业在2018年由于经营不善资金面临严重缺口,导致当前出现了严重亏损。甲企业2018年底将应收乙企业的应收货款9000万按10%计提了坏账准备。2019年6月,乙企业积欠的应付甲购货款9000到期无法支付,经双方协商同意,2019年6月30日,乙企业将持有丙公司的债券予以偿还甲的货款,该债券在乙企业是以摊余成本计量的金融资产,账面价值6002万元(面值6000万,未摊销溢价2万元),重组日该批债券的公允价值为6100万元,甲、乙企业分别支付了6万元和4万元的相关费用。甲企业将受让的资产作为以公允价值计量变动计入其他综合收益的金融资产。要求:(1)根据资料分别进行甲企业、乙企业债务重组日的账务处理;(2)说明此项交易对甲企业、乙企业当前税前利润的影响
甲企业是乙企业的主要材料供应商,乙企业在2018年由于经营不善资金面临严重缺口,导致当前出现了严重亏损。甲企业2018年底将应收乙企业的应收货款9000万按10%计提了坏账准备。2019年6月,乙企业积欠的应付甲购货款9000到期无法支付,经双方协商同意,2019年6月30日,乙企业将持有丙公司的债券予以偿还甲的货款,该债券在乙企业是以摊余成本计量的金融资产,账面价值6002万元(面值6000万,未摊销溢价2万元),重组日该批债券的公允价值为6100万元,甲、乙企业分别支付了6万元和4万元的相关费用。甲企业将受让的资产作为以公允价值计量变动计入其他综合收益的金融资产。说明此项交易对甲企业、乙企业当前税前利润的影响
2.甲企业是乙企业的主要原料供应商。乙企业2021年上半年就因资金链出现问题,资金面临严重缺口;下半年经营状况也出现了问题,导致当年严重亏损。根据这种情况,甲企业于2021年年底将应收乙企业的9000万元的销货款计提了10%的坏账准备。2021年6月,乙企业积欠的应付购货款9000万元仍无力偿付,双方签署了债务重组协议。根据该协议,2021年6月30日,乙企业用持有的丙公司债券予以偿还。该批债券在乙企业被分类为以摊余成本计量的金融资产,账面价值为6002万元(其中,面值6000万元,未摊销溢价2万元),重组日该批债券的公允价值为6100万元。甲、乙企业分别支付6万元和4万元的相关费用。甲企业将受让的资产作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。其他资料略。要求:分别编制甲企业和乙企业债务重组日的会计分录。
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?