你好; 1. 是的 2. 你季度超过了45万普票吗
老师,2020年湖北省小规模纳税人增值税3%税率的普票免税,那开具普票免掉的税款,,是不是应该要计入营业外收入,计征所得税的? 增值税申报表,减免税表填写了减免政策,减免税款,如图,减免税135元,这个所得税不免的吧?
公司有申请加计抵扣这优惠政策,然后收到进项票的时候按10%加计抵扣,减了增值税。分录记入了营业外收入-税款减免。由于业务发生退款,开具了红字信息表,增值税款转了出来,收到红字发票时,是不是也要按10%的票额,冲销营业外收入?
老师,请问增值税减免的部分要计到营业外收入,但增值税报表是按3%,现在不是有优惠政策开票可以减到1%吗?减免的数据会计报表和申报表不一致,要怎么操作呢
老师,你好。我想问下,上个季度,我开的是3%的发票,按照政策减免至1%。填写了增值税减免税申报明细表。这个季度按照政策我开具了免税发票。但是报税时因为上个季度有余额,所以必须让我填期初余额。但是在减免性质里面找不到减免至1%的选项了。我该怎么处理。
老师:我公司是小规模纳税人,在申报2022年第四季度时,发现收入少报了40多万,我在减免明细表里找了,没有减免增值税这个政策了,现在增值税申报表的年度累计收入与财报年收入不一致,怎么处理呢?
老师,法人双向实名认证怎么做
研发和生产是同时进行的情况,而且可以确定研发出的该设备是要销售的,请问还需要区分研发领料和生产领料,或者我们无法区分领料情况的话,可以直接计入生产成本——基本生产成本么?请问有无风险?
请问快账软件为什么点击应付账款供应商单位,看不到往来明细呢,只有库存现金
老师你好,这个当时做错了,现在调整分录是:借:未分配利润404527.32 贷:主营业务成本:404527.32,然后汇算清缴调整吗?汇算清缴调整怎么做啊
老师,我们是专业分包,其中脚手架搭设转包给别的公司,开具的普通发票,预缴时可以扣除吗?
因管理上的原因导致车间多用人工费,计入什么科目?
发票暂估入库是借,库存商品贷,应付账款。进项税额要暂估吗?还是不用管?
服务公司服务费开进来50万,暂时还没有收入不需要结转成本之前该放在哪个科目呢?财务软件没有劳务成本这个科目
老师 企业所得税季度报表里的营业成本 是填单存的营业成本吗?还是填营业成本+销售费用 +管理费用等
老师您好:进项税没有勾选,我就把增值税给申报了。我点作废了,然后再去勾选就变5月了,老师这不还没过征期,我该怎么做抵扣勾选✅呢
老师,没超过的
现在就是要把减免的部分计入到营业外收入,请问老师我要怎么取数据呢?
你好; 1. 是的。 季末 看你计提增值税的贷方 来结转。 贷方多少金额 结转到 营业外收入去
老师,就是不用对照增值税申报表,是吗
你好; 看你增值税申报表呀 ; 你 账上和申报表应该是一致的哦
老师,就是不一致呀,申报表减免的部分是按3%计算,我是按开票的增值税1%来入账
老师,申报时数据是自动生成的,我修改不了税率的吧
你好; 你开票按多少来处理的。按1% 季度不超过45万。账上按1%做账增值税 ; 季末转 营业外收入也是按1% 。 不看申报表
老师,我是按1%入账的,不超过45万,报税也是零申报,申报表是按3%计算减免部分,所以说对不上申报表减免的数据。我现在是按账上的数据直接计入营业外收入,不必对申报表,是吗?
你好; 是的。 直接按1%来结转哈