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老师,请问增值税减免的部分要计到营业外收入,但增值税报表是按3%,现在不是有优惠政策开票可以减到1%吗?减免的数据会计报表和申报表不一致,要怎么操作呢

2022-01-13 13:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-13 13:11

你好; 1. 是的 2. 你季度超过了45万普票吗   

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快账用户7244 追问 2022-01-13 13:11

老师,没超过的

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快账用户7244 追问 2022-01-13 13:12

现在就是要把减免的部分计入到营业外收入,请问老师我要怎么取数据呢?

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齐红老师 解答 2022-01-13 13:18

 你好;   1. 是的。  季末 看你计提增值税的贷方 来结转。   贷方多少金额 结转到  营业外收入去   

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快账用户7244 追问 2022-01-13 13:19

老师,就是不用对照增值税申报表,是吗

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齐红老师 解答 2022-01-13 13:24

 你好;   看你增值税申报表呀 ; 你 账上和申报表应该是一致的哦   

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快账用户7244 追问 2022-01-13 13:27

老师,就是不一致呀,申报表减免的部分是按3%计算,我是按开票的增值税1%来入账

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快账用户7244 追问 2022-01-13 13:28

老师,申报时数据是自动生成的,我修改不了税率的吧

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齐红老师 解答 2022-01-13 13:31

 你好; 你开票按多少来处理的。按1% 季度不超过45万。账上按1%做账增值税 ;   季末转  营业外收入也是按1% 。 不看申报表    

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快账用户7244 追问 2022-01-13 13:34

老师,我是按1%入账的,不超过45万,报税也是零申报,申报表是按3%计算减免部分,所以说对不上申报表减免的数据。我现在是按账上的数据直接计入营业外收入,不必对申报表,是吗?

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齐红老师 解答 2022-01-13 13:39

你好;    是的。 直接按1%来结转哈   

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你好; 1. 是的 2. 你季度超过了45万普票吗   
2022-01-13
你好同学是的同学借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项)贷:银行存款 同学一般是这样的同学, 这个是你购买,看你的描述应该是你销售,所以这个借:银行存款 贷:主营业务收入应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 这样去做的同学
2021-03-12
您好,3.不需要,这个营业外收入不需要再交增值税
2021-10-18
你好,开票收入小于未开票收入是什么原因?
2024-07-08
同学你好,如果之前计提了增值税,不需要交税时是转入营业外收入的;不免企业所得税的;
2020-10-15
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