你好; 借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交增值税。 借 应交税费-应交增值税。贷银行存款
一般纳税人,2020年12月收到货物并已支付款项,2021年1月收到专用发票,2020年12和2021年分别怎么做账?
一般纳税人,2020年12月收到货物并已支付款项,2021年1月收到专用发票,2020年12和2021年分别怎么做账?
老师,一般纳税人2021年12月补缴2019年1月和12月增值税,怎么做帐务处理
老师您好,我们公司一般纳税人,在2021年12月份收到2021年2月份的附加税和增值税税退税,应该怎么做分录啊,我现在在做12月份的账
老师,一般纳税人公司2021年火灾,12月份保险赔100万,去年12月帐已报,今年2月份又理赔了10万,这个怎么样处理?
其他债权投资发生减值,应借记“信用减值损失”科目,利润减少导致所有者权益减少,贷记“其他综合收益”科目,导致所有者权益增加,所有者权益一增一减,不会影响所有者权益总额。影响损益就会影响所有者权益吗老师
小规模纳税人,4月发生的业务收入,实际没收到钱,也没开发票,已经做账,5月开发票 收到钱。发票是放在4月还是5月
印花税买卖合同没有核定,需要自主申报吗?
老师,个体户注册农资店,有没有必要注册资金100万啊
老师们,我想请教一下,原来的会计在2021年的主营业务成本多结转了79228.12元,后面2023年税局查到要在2021年汇算清缴更正,原来的会计调增到其他上面去,调增完79228.12元也不用补交2021年汇算清缴的企业所得税,后续她也没有做账务处理,我现在需要补一笔分录吗?补的话该怎么做呢
老师,其他应收款法人是负数38万元,刚好实收资本未缴纳满,可以把这笔资金转为实收资本吗??这样不用归还给法人38万元了
我们是建筑公司乙方,现在欠底下供应商的款机械费运输费,他们已经给我们公司开过发票有些已经支付了一部分,甲方不付款,供应商告了劳动监察大队,现在业主以农民工工资的形式直接给他们发放了 我们该如何记账 这些人的个税谁来申报?发放工资的这些款项没有给甲方及业主开具发票,后续是否会被追索这部分的发票
印花税中的买卖合同包括取得的所有发票吗
固定资产加速折旧表怎么填表?有视频吗
老师,就是股东借公司的款,或者公司借股东的款,要有协议啥的吗,还是直接转备注就行
应交税费-未交增值税可以的吗
你好 ; 可以的。 你可以用这个科目
好的,谢谢老师
没事的;希望能帮到你