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小规模减免1%会计分录怎么处理

2022-01-13 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-13 15:50

同学你好,如果季度没有超过45万,免的增值税 借,应交税费一应增 贷,营业外收入;

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快账用户5517 追问 2022-01-13 15:52

如果100元的销售收入,如何会计账务处理

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齐红老师 解答 2022-01-13 15:54

同学你好 借,银行存款 贷,主营业务收入100 贷,应交税费一应增100*1% 季末 借,应交税费一应增100*1% 贷,营业外收入

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快账用户5517 追问 2022-01-13 15:58

下面有一个营业外收入是不是两个点

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齐红老师 解答 2022-01-13 16:01

下面有一个营业外收入是不是两个点——不是,就是上面按1%计算的税额

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快账用户5517 追问 2022-01-13 16:09

季末减免1%的税,要计入营业外收入是吧

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齐红老师 解答 2022-01-13 17:04

同学你好,是的,计入营业外收入

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同学你好,如果季度没有超过45万,免的增值税 借,应交税费一应增 贷,营业外收入;
2022-01-13
就是直接按1%计提,不需要额外做减免2%的分录
2021-08-08
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2024-04-05
借:应收账款等
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税
免征的增值税季末的时候转到营业外收入科目
借:应交税费-应交增值税
贷;营业外收入
2020-10-31
你好同学,是按照1%确认增值税 借应交税费——应交增值税(减免税额) 贷营业外收入
2022-04-11
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