你好,具体的是什么业务的?

会计凭证原来冲红冲错了,如何更正??
老师,上年凭证做错了,可以直接更正吗,不红冲
红冲的专票跨月发现开户行错了,如何进行更正
上月凭证科目记错、金额也错了,下月如何更正?是先红冲上月凭证然后做个更正凭证对吗?需要把上月凭证后边的附件附一份吗
发现8月份一张红字冲减凭证错了,这个月使用黑字更正吗?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
疫情减免房产税,原来已经计提了,并且已经缴款成功了
现在减免是留抵,抵扣下半年房产税,不进行退款处理
借应交税费、借税金及附加负数。
那之前做成了借营业税金及附加负数,贷应交税费负数,怎么修改
你好,这个分录是正确的。
可是最后借贷不平
你好,那你这个税金及附加你看下有没有余额。
就是差留抵这笔
你看下你是在贷方负数
再看一下那个分录。
营业税金及附加,没有余额
应交税费有余额就对了,你留着以后抵扣不就行了。
以后抵扣的时候借税金及附加贷应交税费。