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会计凭证原来冲红冲错了,如何更正??

2022-01-13 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-13 16:00

你好,具体的是什么业务的?

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快账用户9618 追问 2022-01-13 16:01

疫情减免房产税,原来已经计提了,并且已经缴款成功了

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快账用户9618 追问 2022-01-13 16:01

现在减免是留抵,抵扣下半年房产税,不进行退款处理

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齐红老师 解答 2022-01-13 16:02

借应交税费、借税金及附加负数。

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快账用户9618 追问 2022-01-13 16:17

那之前做成了借营业税金及附加负数,贷应交税费负数,怎么修改

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齐红老师 解答 2022-01-13 16:19

你好,这个分录是正确的。

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快账用户9618 追问 2022-01-13 16:19

可是最后借贷不平

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齐红老师 解答 2022-01-13 16:21

你好,那你这个税金及附加你看下有没有余额。

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快账用户9618 追问 2022-01-13 16:22

就是差留抵这笔

就是差留抵这笔
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齐红老师 解答 2022-01-13 16:23

你看下你是在贷方负数

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齐红老师 解答 2022-01-13 16:23

再看一下那个分录。

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快账用户9618 追问 2022-01-13 16:24

营业税金及附加,没有余额

营业税金及附加,没有余额
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齐红老师 解答 2022-01-13 16:26

应交税费有余额就对了,你留着以后抵扣不就行了。

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齐红老师 解答 2022-01-13 16:26

以后抵扣的时候借税金及附加贷应交税费。

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你好 更正的分录 附件 是附在更正分录 的后面 
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