你好,具体的是什么业务的?
红冲更正之前错的凭证,原始凭证是附在哪里
会计凭证原来冲红冲错了,如何更正??
老师,上年凭证做错了,可以直接更正吗,不红冲
上月凭证科目记错、金额也错了,下月如何更正?是先红冲上月凭证然后做个更正凭证对吗?需要把上月凭证后边的附件附一份吗
老师这个凭证我圈那里今金额错了 我只更正红冲那个科目可以吗 不全部红冲
为什么是1年期终值?2022.1.1——2024.1.1,不是两年吗?
老师好,现在的减资流程是什么?
就是有一个是我们租用的对方的车,但是我们这边儿每个月还要给对方还贷款,能不能从公户把这个钱转给他个人?但是他前面的账上的时候没有收到这个借款的。他这个款怎么入账?
一般纳税人招待费取得的进项发票可以抵扣吗?如果当年招待费已经超过扣除限额,还可以入账和抵扣吗?
公司2023年认缴1000万元,实缴1000万元,2024年认缴1500万元,实缴1500万元,2024年工商年报填报股东及出资信息如何填写?
老师,30期讲义电脑怎么下载,在哪里找
老师麻烦问一下,我21年收货款40万,做了无票收入,现在对方让开发票,填报表的时候,无票收入可以填负数吗?谢谢老师
你好老师我问一下员工有四级残疾证,个人所得税可以减免多少,现在这个员工大概工资在15000左右,每月扣缴个人所得税为300多左右,汇算清缴的时候能全额退回来吗,谢谢
一般纳税人取得的哪些进项发票是不能抵扣的?
老师,我最近接触了一个叫做facebook的跨进电商平台,由于资金跟不上,申请了闭店,平台人员说的需要缴纳总余额百分之五十的税收才可以提现,待缴纳完成平台核实成功,缴纳的税收会同余额一起返回提现,这种情况是不是真的
疫情减免房产税,原来已经计提了,并且已经缴款成功了
现在减免是留抵,抵扣下半年房产税,不进行退款处理
借应交税费、借税金及附加负数。
那之前做成了借营业税金及附加负数,贷应交税费负数,怎么修改
你好,这个分录是正确的。
可是最后借贷不平
你好,那你这个税金及附加你看下有没有余额。
就是差留抵这笔
你看下你是在贷方负数
再看一下那个分录。
营业税金及附加,没有余额
应交税费有余额就对了,你留着以后抵扣不就行了。
以后抵扣的时候借税金及附加贷应交税费。