你好,具体的是什么业务的?

红冲更正之前错的凭证,原始凭证是附在哪里
会计凭证原来冲红冲错了,如何更正??
老师,上年凭证做错了,可以直接更正吗,不红冲
上月凭证科目记错、金额也错了,下月如何更正?是先红冲上月凭证然后做个更正凭证对吗?需要把上月凭证后边的附件附一份吗
老师这个凭证我圈那里今金额错了 我只更正红冲那个科目可以吗 不全部红冲
商誉是不是无形资产,有的说是,有的说不是
你好老师,机动车发票现在还需要采集吗?
老师,小微企业税率多少,纳税所得额小于100万
老师 A持股甲公司30%股权 后面甲公司找来了B公司,让A做B公司的股东,然后B投资甲公司; 这样A在甲公司就成了间接持股;请问这种间接持股和直接持股有什么区别?
老师 我们公司法人成立一个一人有限公司,请问老板想提钱的话,怎么操作比较合适
请问老师,公司卖给二手市场车,二手市场的个人转账到公司对公账户了,然后他给开的发票上买方不是转账的人,怎么办
生产企业自营出口业务,如当月不办理退税,是不是不用免抵退税申报,只进行增值税申报就可以
老师你好,12月的发票,1月抵扣,1月支付需要计什么科目啊
个体户开票可以开3个点的吗
老师你好,我公司一小规模纳税人收到增值税专用发票怎么办?
疫情减免房产税,原来已经计提了,并且已经缴款成功了
现在减免是留抵,抵扣下半年房产税,不进行退款处理
借应交税费、借税金及附加负数。
那之前做成了借营业税金及附加负数,贷应交税费负数,怎么修改
你好,这个分录是正确的。
可是最后借贷不平
你好,那你这个税金及附加你看下有没有余额。
就是差留抵这笔
你看下你是在贷方负数
再看一下那个分录。
营业税金及附加,没有余额
应交税费有余额就对了,你留着以后抵扣不就行了。
以后抵扣的时候借税金及附加贷应交税费。