你好,对方没有认证的话,你们待会儿自己开红字信息表,然后再开红字发票重新开。
跨月后开错的发票开了红冲票 以前开错的发票e二三联都已经要回 做账把红冲票和以前的二三联都订在账里 还是单独另行存放?请问如何操作?
电子专用发票开票跨月后,发现品名开错,如果购货方已经抵扣了,那能红冲吗
收到进项发票已经抵扣,但发现错误,如何冲红?已经跨月,发票要退回给开票方吗?
制造业,一般人,采购原材料,8月对方开了专票并且已认证进项。现发现开错了,需要冲开票。跨月已认证的发票怎么冲红操作? 冲红发票怎么做分录?
红冲的专票跨月发现开户行错了,如何进行更正
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
怎么开?开那张红冲的吗?
6月1做错了,7月2是冲的,3是正确的,,,8月现在跨月了发现2错了,这样清楚吗
你好,专用发票开具页面里面有红字,然后你选择下载开具直接开就可以的。
你好,红字是错误的吗?如果是的话,没法修改了。开户行有错误,忽略就行,你的开票金额税额是正确的就行。
好的,明白了,是的,对方要求比较规范,因为税号和名称没错,其他的不影响的,
是是的,是这么做的。