借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-待认证增值税

老师,之前待认证的发票12月认证了,12月有销项,分录怎么写了
老师,12月份我们销项税额是580897.22元,进项税额是628052.62元 12月份进项发票我认证 了5864315.16元,进项发票来的时候我做的是借待认证发票628052.62 认证之后我做的是借应交税费增值税进项税5864315.16贷方是应交税费待认证5864315.16元 ,我是不是少做了一些分录啊,因为我查看12月份的时候发现这科目上都有余额
请问老师上年12月应交税费有待抵扣认证的进项税额,我在1月勾选认证了,这个摘要怎么写,怎么做分录
#老师之前月份有专票未认证本月认证了,之前是记到待认证进项税额里边的,现在该怎么做?
你好老师我之前做了进项发票待认证抵扣,现在12月认证了,怎么做分录呢和结转
老师好,想问一下,想办个人员培训及申报资质及高新技术咨询公司,这种公司是属于什么类型的公司呀
24年11月有一个员工的工资 差2500没发,当月已经申报个税了 ,如果现在发这笔钱还用再申报吗
老师:请问 固定资产一般来说预计净残值率设置多少合适?可以设为0吗?
老师,我们是国际货代公司,如果收国内货物运输发票做成本,我们就要补9个点的增值税,老板想付私账,不要票,这样有没有问题
会计制度里允许在同一张会计凭证里做同一个科目借贷双方同样金额的凭证吗?
老师您好,事故车如果保险公司给付赔偿怎么做账
供应商没开单子,但是货送了,系统显示没进货,月底盘点的时候有4桶豆油
老师您好,我们有一笔16万多的应付账款挂账没有发票开过来,这个只能转营业外收入吧
@朴老师,继续请教的,记录工时用在哪里呀,
老师你好,小规模公司这个月缺成本票,下个月才有成本票有影响吗?
后一步分录了
有需要缴纳的增值税 则 借应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费-未交增值税
老师,有个税控盘技术服务费280抵减,借 应交税费-应交增值税-销项税额抵减 280 借 管理费用 -280,,怎么转到未交增值税了
借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)280 贷 应交税费-应交增值税-销项税额抵减