你好,在主表第2、3行填写,你如果是开具1%,还要填写2%减免税金
公司是小规模,第二季度的销售额为412,137.96元,其中销售货物金额为193,903.14元(其中开普票26,623.50元,未开票167,279.64元)销售服务金额为218,234.82元( 其中开普票 77,145.71 元,开专票 128,217.82 元,未开票12,871.29 元)请问我该怎么填写增值税申报表呢?
请问老师,公司是小规模,第四季度的销售额为570791.45元,其中销售货物金额为314707.79元(其中开普票15983.02元,未开票298724.77元)销售服务金额为256083.66元( 其中开普票115864.35元,开专票 133981.69元,未开票金额6237.62元)请问我该怎么填写增值税申报表?谢谢!
请问老师,公司是小规模,第四季度的销售额为477482.54元,其中销售货物金额为221398.88元(其中开普票15983.02元,未开票205415.86元)销售服务金额为256083.66元( 其中开普票115864.35元,开专票 133981.69元,未开票金额6237.62元)请问我该怎么填写增值税申报表?谢谢!
请问老师,公司是小规模,第三季度的销售额为327,271.85元,其中销售货物金额为元30834.86(其中开普票516元,未开票30318.86元)销售服务金额为296436.99元( 其中开普票3879.71元,开专票 45757.28元,未开票金额246800元)请问我该怎么填写增值税申报表?谢谢!
请问老师,公司是小规模,第三季度的销售额为327,271.85元,其中销售货物金额为元30834.86(其中开普票516元,未开票30318.86元)销售服务金额为296436.99元( 其中开普票3879.71元,开专票 45757.28元,未开票金额246800元)请问我该怎么填写增值税申报表?谢谢!
我是一名个体经营者,也是一名公司员工。我本人个体下面有2辆货车。租给公司。公司年底付了一万块租赁费给我,公司帮给车辆所有费用。包括油保险费等。我想问的是公司方及我这一方需要做那些关于税方面合规举动。
甲公司2一年1月1日以银行存款800万购入某专利技术用于新产品的生产。当日投入使用,预计使用年限五年,净残值为零。直线法摊销专利技术初始入账金额与计税基数一致,税法规定每年可税前扣除的摊销金额为160万,21年12月31日。该专利技术出现减值迹象,可回收金额为560万,预计预计尚可使用年限四年,净残值为零,仍采用直线法摊销22年12月31日可回收金额430万,所得税税率为15%,21年就减值确认递延所得税资产,80乘以15%等于20万,那么,22年计税基础是480万,账面价值420万,应确认递延所得税资产为多少?
老师好!社保的缴费基数如何填写确认?是个人还是单位的缴费基数?
老师,公司开基本户,银行收款共计200元,这个200计入财务费用-手续费?可以吗还是什么明细
老师您好。我想问一下。在实际的。一般纳税人结转增值税的操作当中。是否可以?不用转出未交增值税和转出多交增值税。这两个三级科目,而是直接使用。未交增值税这个二级科目呢?
老师你好 农民专业合作社想做减资 ,是不是不能在国家企业信息公示系统做减资公告,那减资公告应该怎么做
老师,独立核算的分公司注销流程是啥?
个体工商户不开票可以不用进行税务登记吗
老师 总金额是500万 个人所得税税率是20% 是这么计算吗 计算过程: 500万元 × 20% = 500万元 × 0.2 = 100万元 还用分税前税后吗
老师这个第5题和第7题跟答案我怎么觉得对不上。有没有同样感觉的?不知道选哪个
我第一行就不填了吗?
第一行你看加上未开票金额,你看看能手动操作吗
第一行可以手动操作。第一行的数据是填未开票金额加上开票金额的合计数吗?
是的,您的理解完全正确
那这张表怎么填呢?
你有涉及相关扣除项目吗
这个相关扣除项目是指的是,本应按照1%开具,但是在开票的时候是按照3%开具的,最后申报的时候需要在这上面填报吗?那这张表和第四张表的区别在哪里?谢谢老师
不是,是营改增项目的扣除金额
好的,谢谢老师。第四季度的增值税申报表最后是这样填报的吗?谢谢
你看一下最后应纳税额是否正确,正确就申报就可以了
好的,谢谢
不客气,祝您学习愉快!