你好 ; 你这个发票是你 开出去的话。 你 就先红冲了 做红字分录处理。 到时申请退税即可 。 或者是以后换开发票抵减税费

我们公司是小规模纳税人,我现在要申报第三季度季报,我在9月份开具了三张普通增值税发票,后来因为业务有变,我在10月份冲红字发票了,但是我登录电子税务局,增值税表单自动生成的不含税销售额是7.8.9三个月之和,加上9月的发票,就超过30万了,需要交增值税,但是9月发票,我在10月冲红字了,怎么样申报才能让第三季度不用交增值税呢?
老师我问一下,我们公司是小规模,第三季度我们开票超过30万了,所以交了增值税,但是九月份开的其中一张普票我们11月份冲红了,这个是第四季度冲红的,但是第三季度的税款我们已经交了,这个需不需要去税务局办理退税
老师,我们当期开具了16万的专票,但是我们之前开具了300元,对方现在无法付款,我们要在当期红冲300万,这部分已经缴税了,现在红冲后,要去税务局申请退税吗,要红冲的红字发票受不受当期开具发票的影响
老师,就是19年开发票,对方这边开发票这个项目是一个大名称,他们要求重新开,根据项目开,19年公司是6%税率,现在我们是1%,这个红冲发票,又不能红冲,税率不一样,就算可以红冲,我们喊税务专管员开通临时税率,红冲,为了不让税务局退税,昂到金额红冲点,每季度,关于这个项目开发票是因为对方说项目要分别开红冲发票,为了对税务局这边有个好解释,是不是需要付款方这边写一个情况说明还是我们公司自己写个情况说明呀
对方要发票了,但是是普通的自然人,我们就给开了专票,当时以为是非要专票就开了专票,现在才知道,该怎么办啊?如果就这样该交税交税了,就这样放着是不是就成了滞留票了,对我方有影响吗?还是必须开红冲发票,然后给我们退税,重新给他开普票?
那我这个征期已经申报了,我自行红冲就行吗
现在还在征期内,我是否可以先办理重新申报,然后红冲重新开票啊?
你好; 可以的。 可以红冲的 。 你看跨月了吗