您好,那您实际收货就挂应付账款暂估
老师好!我们公司是小规模纳税人,一月份进的货,当时货到未付款未开票,现在3月份我们也只付一部分款项,有的供应商开了全额发票,有的供应商说货款付齐才开票,这样要怎么做账?
老师,我们是建材贸易公司,上个月在供应商那边进了100万的钢材,货直接用到了老板的另一个工地上了,这边款也给供应商接了,但是发票没到,付出去的钱我要怎么做账呢?
老师好!我们是小微企业投资有限公司,营业范围有销售钢材,11月在一家供应商那进了一批钢筋卖给建筑公司,我们公司这个月收到了建筑公司的款就付了供应商钢筋款了,但供应商2月份才能开进货发票给我们,我想问老师:分录怎么做?谢谢!
小林老师好!我们是小微企业投资有限公司,营业范围有销售钢材,2021.11月在一家供应商那进了一批钢筋材料,当时供应商只给了发货清单,2022.1月才能开发票给我们公司,我想问老师:分录怎么做?谢谢!
请问一下老师,用公司二月份采购了120吨货物,采购单价是10000元一吨,税额是156000元,银行支付给供应商1356000元,供应商也给我们公司发货,我们公司也入库了,但是供应商的发票没有开具给我们,我们就对外销售了100吨,销售单价12000元一吨,但是发票没有收到我们怎么做结转分录呢??请老师告诉我们一下,谢谢!
分录的科目是怎样的
您好,借库存商品贷应付账款暂估
这批货从供应商那直接送到建筑公司了,没经过我公司入库
您好,那您再做出库
您的意思是不管经没经过我公司入库再出库,这笔分录借库存商品贷应付账款-暂估是一定要写的对吗? 那出库的分录是怎样的?
您好,是的,借主营业务成本,贷库存商品
出库后才做结转分录借本年利润贷主营业务成本,对吗
您好,不是,对方收货验收,借主营业务成本,贷库存商品
我对你讲解也不是十分理解,你可以一整个流程的分录一起告诉我,可以吗?谢谢!
您好,入库,借库存商品贷应付账款暂估,出库,对方收货验收,借主营业务成本,贷库存商品
月末做结转分录借本年利润贷主营业务成本,对吗
您好,是的,您的理解非常正确
谢谢老师的耐心解答
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持