你好,选择第一种,但是这个待认证,它是二级科目。

老师,你好,小规模纳税人的成本票是以含税的金额抵成本吗
老师请教一下,销项税额✖️毛利率=应交的增值税,这样可以吗
进项税大于销项税。怎么做分录 可以不处理吗等销项大于进项在做分录吗
老师好:请问单位买了一台二手的轿车,花了17万,请问残值率和使用年限是多少?
老师,利息发票增值税能抵税吗?
请问,个税是按应发工资来申报的吗?
老师您好,我们有两个公司,老板想用一个公司发基本工资上社保公积金,另一个公司发提成,这个只发提成的公司报个税可以按工资薪金所得报吗
个人所得税申报总额应和计提的工资一致还是实发的
公司计划增加一个绩效考核,产品型号较多,每个型号耗时不相同,有五道工序,怎么分配绩效比较合理
老师,公司是盈利状态,年底了我多给股东发工资,这样工资就比之前多,合理不,有没有风险,主要是想少交点税款
那12月底的待认证是税费如果是明年再认证抵扣12月是不需要做其他结转吧
是的,是这么做,是这么理解的。
那这个待认证进项税额有没有认证抵扣的期限呀,全国规定都是一样的吗
全国都是一样的,没有时间限制。
如果是11月收到的专票全部做了待认证进项税额,那么填写申报表的时候划红线的本期认证相符且本期申报抵扣,和前期认证相符且本期申报抵扣份数金额都是0吗
对的,是的,是这么做的。
那如果明年4月份我勾选认证了今年11月和12月的发票,进项税额是1300,4月份填写申报表的时候这1300是填写在前期认证相符且本期申报抵扣那一栏吗
第一行和第二航里面填写到
没懂老师的意思,1300是填在本期认证相符且本期申报抵扣还是前期认证相符且本期申报抵扣呀
1300是填在本期认证相符且本期申报抵扣
那什么情况又是填写在前期认证进项且本期申报抵扣呀
胖子辅导期,纳税人当月认证了,税务局不允许比对才填写的。
辅导期纳税人当月认证了,不允许抵扣,需要比对通过之后才可以的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。