都是视同销售,交增值税,印花税

老师,我们单位购买月饼赠送给客户,我们要普票,不涉及进项税抵扣问题,我想知道如果我们赠送的是个人,是不是需要缴纳个人所得税,如果赠送给公司就没有税款产生呢,
老师,我们单位购买月饼赠送给客户,我们要普票,不涉及进项税抵扣问题,我想知道如果我们赠送的是个人,是不是需要缴纳个人所得税,如果赠送给公司就没有税款产生呢。
(3)将自产的食品捐赠给灾区,食品成本为50000元,无同类食品的售价。 问题:业务(3)是否需要缴纳增值税?如果需要,简要说明理由并计算销项税额;如果不需要,简要说明理由。 『正确答案』需要缴纳增值税。将自产的货物无偿赠送给 其他单位或者个人属于视同销售,需要计算缴纳增值税。 应纳增值税=50000×(1+10%)×13% =7150(元)(2分) 这一题也没有给出一个利润率为什么他直接加10%
老师,您好,我们单位把公司名下的车无偿赠送给股东,需要缴纳什么税,已经抵扣进项税。如果无偿赠送给外人需要缴纳什么税
老师,我们单位现在是专利让评估机构评估评估个价格做实缴,之前这些专利以公司名义申请的,现在无偿转给股东,在做实缴,(其中有两个专利已转成无形资产),这个过程中需要交纳什么税呢,目前我知道是实缴完成的话这个肯定要缴纳印花税,别的还需要缴什么税呢
老师,我们签订厂租,为何还有一个第三方叫交易集团服务费?
公司收到保险公司的赔偿款。(电视损坏了,保险公司赔偿的)、计入什么科目?
老师集团非上市公司也要编合并报表吗?不编可以吗
老师您好,公司购买监控摄像头用于非生产经营,核算上计入营业外支出,请问取得的专票进项税额可以抵扣吗?
老师,企业信用报告是在哪里打印
请问:个体工商户开税票,每季度需要申报吗
支付员工在国外工作的房租水电应该入什么费用
2025年三季度所得税申报中应付职工薪酬栏怎么填数据
老师你好,我们公司有一家供应商是月底一起开票的,这样可以吗?那每笔转账给对方单子入账的时候我这边没有发票怎么处理啊?
老师实际工作中增值税报表上收入600,成本400管理费用400,不用交增值税,但是老板想交增值税,我该调整才能有税交?
如果是股东个人所得税用交嘛
送给股东的话,进项税要转出吗
是的,送股东,股东要交个税的哈。进项不用转出,因为你视同销售交了增值税的