同学你好 这个没事的

有个单位一直挂的是其他应付款科目,最近付给对方承兑,做了应付票据科目,而用友里面应付票据是属于供应商的,在导这个单位往来时,两者不能同时导出,一个在供应商明细账,一个在客户明细账,想合并为客户明细账,怎么调?
同一家有三个合同,一个有28项明细,第一次三个合同合并开票,随后客户说不能合并开,我就复制开票,其中有一个明细只有两条,但开票时使用了清单,有影响吗
老师,请教您一个问题哈,这是份购销合同,其中有个备品备件写了总价,下面写了对应清单,但是没有明细清单对应的单价,然后现在要给客户开发票,这种合同能开发票么?还是要出个补充协议对这些明细物料补充单价,还是只要我们根据这些物料直接开发票就行了,不需要改合同?
老师,因为我们的合同金额有时候一笔订单金额比较大,有200多万的,但是客户要开发票,又一下子不能打款这么多过来,第一次打款了150万,然后后面要开发票再打款,那我做凭证要把这个合同复印几次来做吗?因为可能发票分几次开了,还有如果发票开具有些又是合并几个合同一起开的,那我是把几个合同放在一起做一笔凭证装订咯?
老师有个问题,我想问问客户找我们干一个活,我们因为没有这个资质,我们找的第三方给他们干,我们挣差价,但是有个问题,我们和第三方可以签合同开票结算,跟跟客户只能开票,因为我们没有资质签不了合同,这样合规吗,或者有什么更合规的方式呢