你好,是销项税额大于进项税额?
请问小规模季度不超过30万免征增值税后,年底要结转吗?结转到哪个科目?
一般纳税人每个月末都要结转税费么?把应交未交的增值税转出么?这个和有什么会计准则处理会不一样么?还是说是年底一次性结转?
都说年底要结转增值税,结转后要达到什么样子
什么科目年底都要结转到本年利润
留底退税收到的进项税额转出,年底要销项进项结转为零,转到转出未交增值税里,退的进项转出需要结转吗?
老师您好,我们购进两台二手车自用,产生的二手车交易服务费应该入什么科目
老师,问你倒出24年的企业年度报告
老师,这个是停车票还是餐饮?
老师印花税不计提,直接缴纳可以吗
老师,快递行业一般纳税人进来的发票做:借:主营业成本 借:进项税额 贷:应付款 因为进来的发票挺多的,暂时不想做成本,能放在那个科目上过渡一下?
老师,我们公司是电力安装公司,卖一台旧设备给甲方并安装,开票税目按卖货13%还是建筑安装9%,属于混合销售按我们主营9%吗?(公司营业执照有建筑安装,和销售设备均有)
公司有个股东需要做股权转让,公司原来注册资本未全部到账,转让值要按什么来计算?程序是先做什么再做什么,需要准备哪些资料?
老师好,小规模公司开普票是不是相对好注销一些
用营业执照在亚马逊开店,亚马逊的收入就属于这个公司吗?
我们公司自建厂房的勘察费计入什么科目?是二期的勘察费,主要二期还没拿地,还不确定干不干。
按照老师说的方法,进项大于销项时不结转,销项大于进项时结转了增值税,年底,增值税下面销项,进项还有余额怎么办,还要再结转一次吗,一定都要节平吗
你好,麻烦提供一下我说的这个图片,谢谢了
哦哦,没有说,我理解的是这样的,进项大于销项时,也要结转增值税是吗,分录怎么写呀
你好,进项大于销项时,结转增值税分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
这样的话,转出未交增值税科目,贷方有余额,这个科目可以有余额吗
你好,请问你是如何看出了转出未交增值税科目,贷方有余额的呢,我的分录明显是借方啊
不好意思,看错了,我这个系统,是在贷方,贷方余额为负,那也就是借方余额了,那转出未交增值税这个科目月末可以有余额吗
你好,有留抵税额的情况下,转出未交增值税这个明细科目是可以有借方余额的
这个余额实际是我的上期留底税额吧,等于进项税,比如有100, 我这个月进项500,销项400,这个怎么结转增值税呢,(上月这个100,分录不知道怎么体现,)请老师指点一下,分录带金额,谢谢了
你好,是留抵税额。 借:应交税费—应交增值税(销项税额)400, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)100 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 500
老师,打扰下,再问一下,换个数字,比如上期留低税额100,本月进项500,销项520,这个接转分录麻烦写一下,非常谢谢
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)520, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)500, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20
老师,麻烦再问一下,本月开发票销项税额1000元,本月进项税800,上期留抵进项税额10元,我司进项税可以按10%加计扣除,使用了加计扣除进项税190元,所以这个月应纳税额为0, 但是这个结转分录怎么写,麻烦指导下,分录带金额,非常感谢,判断进项是否大于销项,是看当月的进项,还是加上留抵等进项之和去比较
同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答,谢谢配合。