咨询
Q

老师。你好。我11月还有留底的进项税未抵扣 这个月要看的话 报增值税的时候在哪里看呢?这个月没得销售收入

2022-01-14 21:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-14 21:46

您好 在增值税申报表主表 上期留抵税额栏次

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 在增值税申报表主表 上期留抵税额栏次
2022-01-14
增值税报税的时候在看13行,上月留抵
2022-03-14
是的,只要月末不是留抵,需要做结转未交增值税的分录
2022-03-10
你好,可以的,但是你需要在九月份才能操作,所属期九月份也就下一个月留底底欠带附表二,让你税务局那边给你填写,你自己填写不了的,然后在主表31行。
2023-09-01
你好,7月份开的红字确认单,又开的销售转让发票,是这个意思吗?
2025-07-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×