增值税报税的时候在看13行,上月留抵

您好老师,请问我上个月认证抵扣的增值税有留底,这个月填申报表的时候还需要填附表2吗?上月留底11000多,这个月销项6400多,这个月没进项,是不用交税的。但是附表2是否需要填写呢?谢谢!
老师,请问如果本月有未抵扣万进项税 ,下月申报表的时候这个进项税是自动到 上期留底税额,还是在哪呢
老师,这个月我想做留底税额,我在进项认证的时候还是按之前全部认证就好了吧,然后再报增值税的时候,表二进项还是按认证的发票数额填写吧,填写主表的时候 我需要怎么做呢?
老师。你好。我11月还有留底的进项税未抵扣 这个月要看的话 报增值税的时候在哪里看呢?这个月没得销售收入
老师。你好。一般纳税人 我这个月有销售发票。只有还有留底的进项发票。增值税报税的时候在哪里看留底的金额呢 是自动有还是需要填写呢
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
附表几呢 是需要填数还是自动就有的 没看到
就是主表啊,期末留抵看20行
那就是如果只有销项发票 没得本期抵扣的进项发票 本月就不需要填附表二 三四 只有零保存就是了对不
是的,没有进项就不需要填后边的