您好 请问您当时进项入账的时候分录怎么写的

说错了吧?卖给企业交税吧?
项目贷款融资195259.2958万元,融资期限为30年,建设期3年,还款期27年,货款年利率3.7%,还款方式等额还本利息照付,老师财务费用是多少?
老师好,肉加工成羊肉卷之类的食品加工生产企业,采购商散户忒多,很多不给开发票,还有销售的一大部分不要票,老板说是按税务要求做账。我倒是会做,有啥其他建议吗
为什么A是错的?他不是已经支付了?不应该有这笔分录吗
税法2上,有一个什么规定,是除房地产企业除外的,是什么呀,老师可以说一下吗
个人独资企业如何零申报
老师委托加工收回的小汽车用于分配股东要不要缴纳消费税
这道题的答案说能够自主展期的属于非流动项目,但是它的d选项是已经签订了长期协议,应该属于那种能够自主展期吧,那为什么它属于流动项目也要把它选上呢?
同一法人的企业互相进行交易往来时,是不是可以只交一份税呀
冲销上月多结转成本,怎么做分录 ?
镜像还未入账
没有入账 为啥要进项税额要转出的
因为老板不小心开了专票,如果不进行认证的话,就会成为留质发票,所以就进行了认证,然后做进项转出。
那勾选的时候有效税额填0就好了啊 不需要勾选抵扣认证再转出啊
现在已经申报了,可以更改吗?重新勾选填写申报
那就算了 直接写分录好了 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
好的,下次遇到这种情况,我会注意的
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
是不是还差一个借方呀?
没有啊 就这样写就好了啊 您说的差什么借方?
借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,这是收到发票加转出的分录吗?前三个是收到发票的分录,能看懂后面一个贷方没看懂
就是把进项税额的金额直接转出 管理费用的金额是价税合计金额
哦哦好的
您可以把发票上的金额按我说的填一下试试