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暂估分录:借:原材料-纸箱220000 贷:应付账款-暂估应付款220000 那么来发票冲时分录怎么做?假如本次来发票250000

2022-01-15 08:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-15 08:44

同学你好,暂估的冲了,再按发票做借原材料 专票做进项税贷银行存款/应付账款

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快账用户4507 追问 2022-01-15 08:47

冲时 :借:原材料(红数)22万 贷:应付账款 暂估 (红数)22万吗

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齐红老师 解答 2022-01-15 08:51

是的,你理解的是正确的

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