借应付账款暂估贷劳务成本暂估 借劳务成本贷银行存款

#提问#老师好,之前暂估成本,借主营业务成本,贷应付账款-暂估。现在已付款,发票也回来了,怎么冲回,具体分录是?
借劳务成本暂估贷应付帐款暂估,发票回来了怎么红冲,分录怎么写
暂估劳务成本 借:劳务成本 贷:应付账款-暂估 冲红应该怎么做
2023年暂估分录借劳务成本 贷应付账款-暂估,借主营业务成本贷劳务成本,2024年暂估冲回,老师分录怎么做
你好老师,就是我暂估了成本,写的分录是借主营业务成本暂估款贷应付账款暂估款,现在我本月给工人发工资,这个分录我怎么红冲暂估款
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
当时劳务成本都结转到了主营业务成本,怎么还红冲劳务成本呢
你好,你当时写的是劳务成本,没有写主营业务成本 你的分录写的 借应付账款暂估贷劳务成本,暂估 借劳务成本暂估贷主营业务成本, 借劳务成本贷银行存款, 借主营业务成本贷劳务成本
暂估,借,劳务成本-暂估 贷,应付暂估,结转的时候,借主营业务成本,贷劳务成本,现在发票回来了,怎么红冲呢
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