你好,公司店铺转让按转让产权数据交印花税,品牌使用协议不须缴纳印花税

老师好,请问店铺转让协议和品牌使用协议需要交印花税吗?如果需要,按什么税目?
老师,我们是房地产一级开发企业,请问道路用地土地流转费协议和耕地土地占补平衡指标有偿使用协议,需要交印花税吗,如果交是按哪个来交,谢谢
老师,你好,我公司是不动产租赁公司,其中有一家公司使用我家公司的电,我们做了个用电协议每年付我们公司电费,请问这个用电协议需要交什么项目的印花税?
老师,麻烦问下投资协议本身是印花税的征税范围范围吗?要针对投资额交税吗,如果要交,税率是多少,然后还需要按实收资本征税吗?
请问老师,公司签订的代销合同协议按我方销售额额的35%结算,这个我们需要交印花税吗?按什么金额交呢?谢谢
2020年6月成立的公司,2021年10月已经实缴完毕了,审批局说让我们改章程去,我们都实缴了还用改吗?如何回复对方?
你好老师!税务要求26年5月补交24年的增值税,24年报表怎样修改,账务怎样处理
请问老师,前期取得销售方提供增值税专用发票,当时已经抵扣,后来被税务机关要求进项转出,原因是销售方被税务异常,现在已经解除异常了,那之前进项转出的部分现在可以正常抵扣,需要在增值税怎么填写?
报关单上金额是美元,收款时客户转人民币,我们收到的款是人民币,这个有什么影响?会影响退税吗?客户转款有两种情况,一种是通过境外银行转人民币,另一个是境内银行转人民币,我们收款账户都是境内人民币账户
老师您好,我想问一下,如果26年5月之前发放25年的工资,汇算清缴就不做调增处理,汇算之后发放工资是否还需要做调整,还有就是如果27年5月之前把25年和26年的工资发放了,做汇算清缴的时候是否还需要考虑25年汇算清缴的问题
老师,固定资产原值5000,净值还有200,累计折旧4800,也没有卖,在库房也现在做固定资产清理,怎么做会计科目
请问老师,纳税申报表带章的,怎么下载?税务局下载 的没有带章
老师,有个房顶出租,纳税人名称是员工交的印花税,我们是驾校。这怎么做分录?
请问下餐饮行业购入的米面油应计入哪个科目
老师,劳务派遣公司月申报增值税附加税的话,点进去申报页面,它上面的税费正好是我计提的一致,这样可以直接提交申报吗?
老师,我税目选错了,按技术合同申报的,要更正申报是吗?
老师,店铺合作经营协议要交印花税吗?
我们签的叫合作转让协议,里面有品牌使用费5万,还有门店转让费10万,还有每月收取服务费这块,这也属于产权转移书据吗?
如果门店转让费没有实际发生产权转让,可不交转让书据印花税
你这个视同服务合同,需要缴纳合同印花服务类,具体哪一类需要你们申报的时候选择最相近的。
老师,如果属于服务合同,最相近的应该就是服务合同了,这个和购销也不符。
门店是租的,但是里面有一些设备也做固定资产清理一起转让的,这属于什么啊?
不能准确区分的全部算服务合同呢
我就是这么理解的,就怕做错了。
老师,收到股东个人转入公司名下的商标注册证,这个要按权利证照交5元印花税吗?没有转让费。
商标转让一般按照转让费交印花,0元转让可不可以只交五元要看您专管员的意思。
那老师我刚才说的合作转让协议我就按技术合同申报就没问题了是吧?
其实有人说印花税不用申报,我是报着重要性的原则,觉得发生了就得申报,我就把我经手的业务都如实申报了。
哈哈,是的,很多公司正常业务都不报,如实交税是好习惯,对自己和公司都好。按技术合同可以的。
就怕画蛇添足了。谢谢您老师,因为感觉实务中有好多业务都没办过,感觉经验不足,还需要不断的学习充实自己。
不客气,工作顺利哦