您好,同学,可以的啊,一般都是先去预缴纳,在开发票
老师 我们是这个月开的发票 但是预交它所属日期显示的是12月份 有关系没有 我已经预交了
老师,我们是22年1月变更成为一般纳税人的,但通行费发票1月4日开的21年12的发票,已经做到21年,12月的账里了,但勾选认证时显示的有这些,是不是不用管它
我们有异地项目6月份开的发票,但是没有去项目地预缴,9月份我们要去项目所在地预缴6月份开票的税,请问申报表所属期应该怎么填?是填开票所属月份吗
老师,我们7月开票了,忘记外经证预交了,昨天补的,但是税款所属期是7月,然后这会报税显示的分次预交比对不通过
老师 24年银行手续费有2.7 没记到账上。24年的年报都报完了。我现在怎么改这个账啊
老师请问:第一季度资产达5000W,季报时提示不属于小微企业。但增值税申报选择了小微0申报,这个需要更正申报吗。
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办 民间非营利组织
老师,收到14张发票,发票5万元,是购买三轮车的 但是钱已经付了,不是库存现金支付,也不是法人支付,这个发票要怎么处理?
怎样做好工业的成本?
老师,税收分类编码进销不一致但品名一致可以不?有啥税务风险?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
老师前面财务多记了收入我今年才发现,现在红冲多余收入,分录按之前的然后红冲可以吗,跟之前科目都一样金额填负数位置不变
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办
老师,我们是小规模出口企业,但是不能自己出口,我们购进货物,委托外贸公司出口,那我们报税是按报关单直接报免税收入吗
我们公司会计说不可以 叫我退了
预交了的税怎么退啊
你们是小规模还是一般纳税人
一般纳税人
预缴了话,您12月份一点发票都没往外开吗,如果没有,让会计试试预缴哪里能填写数据吗,如果可以的话,那个预交金额就体现在报表里面,可以留着后期使用
12月开了的已经预交了
意思是不用退 留着一月份用也可以吗?
对,我的意思让您会计试试,不行再去退也可以呀
填写啥数字 把所属日期改了吗
预缴是我缴的 完税证明我都打出来了 应该改不了
不是日期,同学,是在增值税申报表上有个填写预缴税款的地方,你让您会计试试能填上吗,
那退的话咋退啊
如果您想退税,直接拿着执照,章,身份证,三者之一去税务局,大厅办理,
我用我个人银行卡交的 可以退把
可以的,这不是重点,明白吧,重点是那个完税证明
完税证明怎么了
您得拿着一块去,这是证据,证明您确实交钱了
哦 好的 我是在电子税务局预缴的 电子版的可以吧
可以的,现在都是在电子税务局里面导出来的