借所得税费用 贷、应交税费生产经营所得。
老师,计提个人生产经营所得分录怎么写呢?
老师 个体工商户生产经营所得个税退税的会计分录怎么写呢
老师,个体户计提生产经营个人所得税分录怎么做?
老师,生产经营所得税怎么写计提的分录啊?
个独企业,生产经营所得税,计提分录怎么写?
电子发票下载下来有章,打印出来没有章。客户要带章的,怎么操作
老师,我三月开的发票290000,开错了这个月红冲了,我是小规模,这个季度我已经开了十万的普票了,如果我在开290000会不会超三十万交税啊,
老师,您好。我司总公司广东,以生产为主(一般纳税人),分公司在浙江给总公司部分产品加工为主,但经营范围和总公司是一致(小规模)。我们有部分客户一直不愿意对公就是要对私,现在我们想着让客户对私给公司法人私户,以现金现金形式转分公司算分公司正常收入,此部分分公司的货源由总公司卖给分公司,分公司再开一下以个人名义的普通发票,这样可以吗?是否有什么税务风险?
老师早上好,我想请教下如何管理好仓库,目前公司仓库有四五个人,但是账实不符,目前是仓库自己在系统里打领料单,这个打单权限我感觉不妥,如何调整能做到好的监管,公司有物控部,计划部,PMC,
担保公司可以用资本金购买公司经营用房产吗
2024年11月7日,公司银行账户支付车辆租赁公司一笔押金8400元,当时以为是租金,错误记账:借:销售费用-车辆租赁费8400,贷:银行存款8400。 2025年8月审核发现此笔错账,经核实,此笔款应挂“其他应收款”科目。 公司适用企业会计准则,所得税率25%,2024年利润为负80万,亏损状态现,调账做以下分录是否正确? 是否考虑所得税影响? 借:其他应收款 - 车辆押金 8400 贷:以前年度损益调整8400 借:以前年度损益调整 2100(8400×25%) 贷:递延所得税资产 2100 借:以前年度损益调整 6300 贷:利润分配 - 未分配利润 6300
老师 假如是公司的第二个月 工商登记费为啥还计入开办费 都第二个月了还分为筹建时间吗 怎么鉴定是筹建期间?
老师,我们行业是服务业,税率是6%,增值税税负率的控制是看年度,不是看月,每个月缴纳增值税其实不用特意去控制税负率,等到年底时再测算下当年的税负率,不低于1%,或者说不低于行业标准2%~3%,对吗?
老师,2月无票收入500万,3月开了100万的发票,无票收入又做了300万,那填无票收入就应该是开的发票金额减去无票收入金额200万吗
法人能用验证码登录电子税务局么
借营业税金及附加-个人所得税 贷应交税费-个人所得税 这样子算错吗?
错了 不是这么做的
那以前做的凭证能改吗?改的话会影响报表吗?
可以的 影响你的利润总额 所得税费用抵扣不了所得税费用
核定征收企业,没有企业所得税,那报表还需要改吗
以后的按正确的 之前的不用修改
核定征收企业报表也是叫个人所得税经营所得纳税申报表呀,为什么个人所得税错了呢
所得税费用这个是企业所得税 也可以做生产经营所得 我啥时候说你们缴纳企业所得 税 你从那句话看出来的
我是说为什么不能叫个人经营所得
个人经营所得,可以这么叫的。又说不可以 哪里规定说不可以啦?
那分录这样写为什么不对呢
税金及附加,他不核算这个内容。
《财政部关于印发的通知》财会[2016]22号第二条第(二)项规定,全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
我明白了谢谢老师
不用客气 工作愉快