你好,填写附表四的本期发生额就可以的实际抵扣金额不用填写。

我公司进项大于销项,一直有留底税额,12月有简易计税应纳税额。可我填了表四的加计扣除实际抵减税额,但主表没显示也没抵减,请问本月要不要填附表四?
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,我怎么填写呢?上面有期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,5月的进项大于销项,不需缴税?
老师,我们公司适用加计抵减政,第四季度申报时发现进项大于销项,那么加计抵减的这部分我不填写增值税及附税申报表四可以么,因为进项都足够了,加计抵减的这部分根本用不到,后期收入也几乎没有,后期也几乎用不到加计抵减的这部分抵扣,所以不填表四可以么
罗老师您好!我有一笔分包抵减业务,主表的按简易计税的销售额和税额都是直接导入的数据,我填写了取得的分包款发票在附列资料表三填写了本期发生额和本期实际扣除金额保存了,但是主表在计算应纳税额时没有把我填写的分包款税金扣除,要怎么操作?
工商年报里的纳税总额包括预交税款不?
红冲了去年的销售发票,当月又按原来的开票信息重新开具销售发票,需要结转成本吗?
老师你好,商贸公司主要卖羊肉,是从养殖场进来的,我们卖到火锅店,增值税税率是按多少算的
老师,职工食堂支出会计分录,借记管理费_福利费 贷记 应付职工薪酬_福利费 食堂职工工资会计分录和食堂支出会计分录一样,对不?
老师你好!小规模纳税人,25年度卖2手车72500元没有开发票给个人,但过户时个人在2手车交易中心已开发票(2手车发票),现在税务预警怎么处理
去年暂估了一笔费用,未入账,但是去年第四季度财务报表报送时加上了这笔费用,今年做年报时,按真实报表报送年报,不含这笔费用,对财报有什么影响吗
劳务成本是什么?是农民工工资吗?
无形资产有原价和账面价值那一说吗
老师早上好!25年10-12月有重复4笔发票报销如何处理
老师,请问这种情况怎么处理,就是公司销售废品的,现在对方发现废品有些不符合要求,就扣款了,然后对方给我们开了扣款发票,那现在本公司应该开具全额发票昵还是说扣款后的发票金额昵